開5000萬13%的發(fā)票,收到4500萬13%的進(jìn)項發(fā)票 增值稅=(5000-4500)*0.13=65,附加稅費=65*0.12=7.8 所得稅=100*0.05%2B200*0.1=25

目前是小微企業(yè),如果把利潤控制在300萬以內(nèi),開5000萬13%的發(fā)票,收到4500萬13%的進(jìn)項發(fā)票,還需要交多少稅,增值稅,附加稅,所得稅等等
老師,請問企業(yè)是小微企業(yè),未取得符合稅法要求的憑證要進(jìn)行納稅調(diào)增,利潤在100萬以內(nèi)所得稅是按2.5%的稅率計算,那目前有筆費用4500,不要發(fā)票是2250,要發(fā)票是3600,我計算納稅調(diào)增是按2.5%算,還是25%呢。如果按25%計算,等于調(diào)增1687.5,3600-2250=1350,差異小于不開票的,等于還是需要發(fā)票劃算。如果是2.5%,差異更大,是這么理解么
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發(fā)票300多萬,運費發(fā)票,稅率9個點,現(xiàn)在如果稅局查到,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是不是還要補(bǔ)企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當(dāng)年所得稅?
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發(fā)票300多萬,運費發(fā)票,稅率9個點,現(xiàn)在如果稅局查到,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是不是還要補(bǔ)企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當(dāng)年所得稅?
您好老師,我們給保險公司的支公司簽訂的合同,要開發(fā)票,讓開給他們上一級分公司,是不是支公司沒有獨立的稅號?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來的賬.感覺就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬,大部分應(yīng)收都是個人,然后系統(tǒng)申報的財務(wù)報表和她發(fā)回來的也對不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財務(wù)報表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來。
錢已經(jīng)付了,但對方不開票怎么做分錄,可以做費用嗎?
公司正在裝修收到裝修費發(fā)票可以分?jǐn)倖幔?/p>
老師,一個廣告公司,自己研發(fā)產(chǎn)品,是個類似自熱鍋的,這個可以享受研發(fā)費用加計扣除嗎
24年發(fā)票在25年作廢重新開具,屬于專票,請問通過以前年度損益調(diào)整怎么做賬
老師,法人可以沒有工資嗎
老師,個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個稅系統(tǒng)申報嗎?還是要由公司在客戶端申報?