開5000萬13%的發(fā)票,收到4500萬13%的進項發(fā)票 增值稅=(5000-4500)*0.13=65,附加稅費=65*0.12=7.8 所得稅=100*0.05%2B200*0.1=25
目前是小微企業(yè),如果把利潤控制在300萬以內(nèi),開5000萬13%的發(fā)票,收到4500萬13%的進項發(fā)票,還需要交多少稅,增值稅,附加稅,所得稅等等
老師,請問企業(yè)是小微企業(yè),未取得符合稅法要求的憑證要進行納稅調(diào)增,利潤在100萬以內(nèi)所得稅是按2.5%的稅率計算,那目前有筆費用4500,不要發(fā)票是2250,要發(fā)票是3600,我計算納稅調(diào)增是按2.5%算,還是25%呢。如果按25%計算,等于調(diào)增1687.5,3600-2250=1350,差異小于不開票的,等于還是需要發(fā)票劃算。如果是2.5%,差異更大,是這么理解么
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發(fā)票300多萬,運費發(fā)票,稅率9個點,現(xiàn)在如果稅局查到,要做進項稅額轉出,是不是還要補企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當年所得稅?
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發(fā)票300多萬,運費發(fā)票,稅率9個點,現(xiàn)在如果稅局查到,要做進項稅額轉出,是不是還要補企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當年所得稅?
老師好,上個月開的銷項稅里有一個是普票。報稅的時候需要單獨挑出來填到其他行嗎?
房開企業(yè)與施工企業(yè)簽訂甲供材類建筑合同,房開企業(yè)提供的材料款可以作為開發(fā)成本進入扣除項目金額實現(xiàn)扣除嗎?
老師,我們是研發(fā)芯片公司,我們現(xiàn)在要授權客戶使用一個芯片IP,這個開票選稅收分類編碼的時候,是選銷售服務-現(xiàn)代服務-研發(fā)和技術服務-研發(fā)服務,還是選無形資產(chǎn)-技術-專利技術/非專利技術啊
請問老師,不抵扣已勾選的發(fā)票,在申報表的時候應該填在哪個位置
失業(yè)保險穩(wěn)崗返還金額怎么算的
老師月底扣稅金的時候記增值稅,借增值稅,借已交稅金,借城市維護建設稅,貸銀行存款,為啥要把已交稅金單獨列出來,不都是這個月繳納的嗎?老師講下原因,簡單容易懂
請問管理者,勞務合同簽在A公司,監(jiān)管B公司,B公司不發(fā)任何工資給管理者,但B公司有個項目獎金,管理者有領取,這個不能報個稅吧?
賬面利潤是已經(jīng)交過個人經(jīng)營所得稅的稅后利潤,那這部分錢發(fā)放給股東就不會再交稅了吧?
每個月做記賬憑證都需要做財務報表,資產(chǎn)負債表、利潤表,現(xiàn)金流量表,在電子稅務局一個季度報一次財務報表,比如:四月份報一季度的財務報表的數(shù)據(jù)是2月+2月+3月的合計數(shù)嗎?
請問銀行承兌匯票可以部分金額轉賬嗎