您好: (1) 借:委托加工物資? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 55000 貸:原材料? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 55000 (2) 借:委托加工物資? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 20000 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2600 貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 22600 (3) 消費(fèi)稅額=(55000%2B20000)÷(1-30%)×30%=32142.86(元). 借:委托加工物資? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 32142.86 貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 32142.86 (4) 借:庫(kù)存商品? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 55000%2B20000%2B32142.86=107142.86 貸:委托加工物資? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 107142.86

某卷煙廠委托A廠加工煙絲(消費(fèi)稅率30%),卷煙廠和A廠均為一般納稅人。卷煙廠提供煙葉29000元,A廠收取加工費(fèi)20 000元,增值稅3 200元。A廠應(yīng)代扣代繳消費(fèi)稅,煙絲收回后的用途是用于加工甲類香煙,請(qǐng)作出卷煙廠的會(huì)計(jì)處理。(發(fā)出材料、支付加工費(fèi)和增值稅、支付代扣代繳消費(fèi)稅、加工的煙絲入庫(kù))
某卷煙廠委托A廠加工煙絲,卷煙廠和A廠均為增值稅一般納稅人。卷煙廠提供原料55000元,A廠收取加工費(fèi)20000元,增值稅稅額2600元。煙絲收回后直接用于銷售。A廠應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅。卷煙廠應(yīng)做如下會(huì)計(jì)分錄:⑴發(fā)出原料時(shí):⑵支付加工費(fèi)時(shí):⑶支付代收消費(fèi)稅時(shí):⑷加工的煙絲入庫(kù)時(shí): 麻煩老師寫一下分錄
甲卷煙廠和乙卷煙廠均為增值稅一般納稅人。甲卷煙廠委托乙卷煙廠加工煙絲,甲卷煙廠提供的煙葉成本為20萬(wàn)元。(1)甲卷煙廠向乙卷煙廠用銀行存款支付不含稅加工費(fèi)15萬(wàn)元,乙卷煙廠向甲卷煙廠開(kāi)出增值稅專用發(fā)票。(2)甲卷煙廠用銀行存款向乙卷煙廠支付代收代繳的消費(fèi)稅15萬(wàn)元。(3)甲卷煙廠收回的煙絲用于生產(chǎn)甲類卷煙。本月甲卷煙廠生產(chǎn)銷售卷煙10標(biāo)準(zhǔn)箱,每條煙的不含稅價(jià)格為100元。銷售卷煙收到的款項(xiàng)存入銀行。本月起初庫(kù)存的委托加工收回?zé)熃z的已納稅款為10萬(wàn)元,期末庫(kù)存的委托加工收回?zé)熃z的已納稅款為25萬(wàn)元“要求;<1>作甲卷煙廠發(fā)出煙葉、支付加工費(fèi)、支付消費(fèi)稅、銷售卷煙、抵扣煙絲已納消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。<2>作出乙卷煙廠收取加工費(fèi)、收取消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。
甲卷煙廠和乙卷煙廠均為增值稅一般納稅人。甲卷煙廠委托乙卷煙廠加工煙絲,甲卷煙廠提供的煙葉成本為20萬(wàn)元。(1)甲卷煙廠向乙卷煙廠用銀行存款支付不含稅加工費(fèi)15萬(wàn)元,乙卷煙廠向甲卷煙廠開(kāi)出增值稅專用發(fā)票。(2)甲卷煙廠用銀行存款向乙卷煙廠支付代收代繳的消費(fèi)稅15萬(wàn)元。(3)甲卷煙廠收回的煙絲用于生產(chǎn)甲類卷煙。本月甲卷煙廠生產(chǎn)銷售卷煙10標(biāo)準(zhǔn)箱,每條煙的不含稅價(jià)格為100元。銷售卷煙收到的款項(xiàng)存入銀行。本月起初庫(kù)存的委托加工收回?zé)熃z的已納稅款為10萬(wàn)元,期末庫(kù)存的委托加工收回?zé)熃z的已納稅款為25萬(wàn)元“要求;<1>作甲卷煙廠發(fā)出煙葉、支付加工費(fèi)、支付消費(fèi)稅、銷售卷煙、抵扣煙絲已納消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。<2>作出乙卷煙廠收取加工費(fèi)、收取消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。
某卷煙廠委托A廠加工煙絲,卷煙廠和A廠均為一般納稅人。卷煙廠提供煙葉55 000元,A廠收取加工費(fèi)20 000元,專用發(fā)票上列明金額20 000元,稅率13%,稅額2600元。計(jì)算A廠應(yīng)代扣代繳消費(fèi)稅,請(qǐng)做出委托加工的會(huì)計(jì)處理。
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

