你好 是的 需要繳稅
老師你好,我想問(wèn)一下我是小規(guī)模納稅人,假如現(xiàn)在打算開45萬(wàn)的普通發(fā)票,增值稅季度超過(guò)30萬(wàn)是交45/1+3%*3%=1.31萬(wàn),附加稅用1.31分別乘上稅率就得出來(lái)了,我這樣理解是對(duì)的嗎?
老師,你好我想問(wèn)一下,小規(guī)模公司專普票加起來(lái)開超過(guò)30萬(wàn)元 ,是不是不能免交增值稅呢
老師,小規(guī)模季度銷售額不超45萬(wàn)免征增值稅,想問(wèn)一下我們家都開發(fā)票,那是看不含稅的金額不超45萬(wàn)還是加上稅款不超過(guò)45萬(wàn)
你好老師,我想問(wèn)一下小規(guī)模開的免稅的發(fā)和1%的發(fā)票,加一起金額超過(guò)45萬(wàn)了,1%的發(fā)票是要交稅嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司,主營(yíng)收租金1—3月份開發(fā)票超過(guò)45萬(wàn) ,但是發(fā)票有是開一年的租金,要交增值稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,采用建筑業(yè)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅需要留存什么資料?不用再備案了吧?
建筑行業(yè),銷項(xiàng)114萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)107萬(wàn),預(yù)繳稅款4.5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)最后申報(bào)的時(shí)候不是114-107-4.5=2.5,也就是不管怎么樣,我實(shí)際應(yīng)交是7萬(wàn),報(bào)稅的時(shí)候預(yù)繳應(yīng)該抵減,但是我對(duì)賬會(huì)計(jì)重復(fù)算了這個(gè)稅
這個(gè)幫忙看看可以嘛1111
公司辦的超市采購(gòu)貨,會(huì)計(jì)只審核入庫(kù)單,不審核送貨單可以嗎?
公司辦的超市采購(gòu)貨,會(huì)計(jì)只審核入庫(kù)單,不審核送貨單可以嗎?
老師,申報(bào)個(gè)稅需要怎么操作
老師 請(qǐng)問(wèn)貨物采購(gòu)合同 采購(gòu)貨物是空調(diào)并且安裝,這個(gè)可以統(tǒng)一的按照混合銷售開13%的專票嗎,
你好老師,請(qǐng)問(wèn)套期會(huì)計(jì)賬務(wù)處理流程
找郭老師,郭老師您好在嗎?
我們是一家新公司,類目是教育咨詢,小規(guī)模的,收付款都是個(gè)人,不開發(fā)票,是正常的嗎
免稅的發(fā)票也占用季度45萬(wàn)免稅的額度啊
是的 是所有的銷售額
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。