你好,你們應該是自行打印的那種發(fā)票吧。一般是你們每個月預估一個數(shù)量,按照未開票收入申報。你一批的門票用完了,按照你這一批的量,減去你前幾個月預估的數(shù)量,作為你最后一個月的申報收入
我們是景區(qū),我們門票是加蓋了稅務監(jiān)制章的,但是稅務局怎么監(jiān)控我們開出去了多少門票,然后我們報稅怎么報,不是開票軟件開出來的,不能自動上傳到報稅系統(tǒng),如果是報無票收入,門票又是發(fā)票性質的
問一個很小的問題,比如,我個人去買稱,我個人是個小攤販,然后我肯定不會去要發(fā)票,我又不是企業(yè),就要了張收據(jù),蓋了章,后來我改行了不賣菜了,就把稱賣給了超市,然后超市讓我去代開發(fā)票,我去稅務局代開了普通發(fā)票,那么我想問,稅務局系統(tǒng)不是會監(jiān)控嗎,會報警嗎,我的姓名代開的發(fā)票上不是有名稱,單價,金額嗎,那不就是等于稅務后臺有了記錄是銷售稱的記錄,可是我沒有入庫的票,那不就是稅務后臺會出現(xiàn)負數(shù)嗎
老師:我們公司控股了其他超市門店,這些門店就叫直營店,然后這些直營門店的收入進這個控股公司,控股公司在把這些收入轉回各個門店,然后控股公司申報收入,各門店就把貨款支付給供應商,然后供應商開票給個門店。這樣我們門店需要繳這個增值稅嗎?,我們到時候合并報表是不是門店轉出的貨款,供應商開的發(fā)票也可以算在我們控股公司,能不能算,我就問這個問題,就是供應商開給門店的發(fā)票我們控股公司可以做成本嗎?
老師,旅游公司那種,我們代替客戶收取的門票5000元最終是要付給景區(qū)內的,報增值稅時就要扣除這部分5000元收入,我想問的是,我們這錢支付出去后,景區(qū)怎么給我們開票,還是不用開票,我們當時就做其他應付款嗎?
9月份銷售出貨了,9月就要確認收入,但是我們的業(yè)務部門說等通知我們再開票,但9月確認的銷售如果不在9月開票的話,9月申報收入按無票收入申報,等開票月份了申報時開票收入改負數(shù)?是這樣操作嗎?怎么去規(guī)范好?
老師,生產銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實際上合同只是深圳貿易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,我想學食品加工廠的成本核算,請問在哪里找課程
正確的選項不理解,舉個具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調整?
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認要,對了嗎?這個我問老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認要,對了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來,裁出來的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請教一個問題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉給c。有遇到這樣的情況嗎。
加蓋了稅務監(jiān)制章的門票印制的時候已經(jīng)到稅務局備過案,我們還是按無票收入來申報,以后再沖銷這部分無票收入是吧
是的,按照無票收入來計算,因為稅務局系統(tǒng)里面是沒有你這個制式的發(fā)票的