支付電費(fèi) 借:其他業(yè)務(wù)成本 18000 貸:銀行存款 18000 收電費(fèi) 借:銀行存款 21000 貸:其他業(yè)務(wù)收入21000
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費(fèi), (1)收取時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——代收水電費(fèi) ?。?)支付時(shí) 借:其他應(yīng)收款--代收水電費(fèi) 貸:銀行存款 (3)收到供電局發(fā)票時(shí) 借:其他應(yīng)付款--代收水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款--代收水電費(fèi) 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認(rèn)水電費(fèi)差額為收入的分錄怎么做呢?
7月20我公司收到供電所發(fā)票,電費(fèi)價(jià)稅共18000,銀行付款,因丙公司用我公司電費(fèi),我公司向其收電費(fèi)價(jià)稅21000,銀行收款,二筆會(huì)計(jì)分錄怎么做?一般納稅人。
我司收到9月電費(fèi)發(fā)票價(jià)稅112850.77元,稅額12982.83,不含稅99867.94元,丙公司借用我司電,收到電費(fèi)64758.84元,還收管理費(fèi)2552.68元,{(64758.84+2552.68)*1.13}開票給丙公司金額共是76062.02元,一般納稅人,請(qǐng)問怎樣做賬?
老師我們公司有幫另外兩個(gè)公司代付電費(fèi),在銀行代扣電費(fèi)時(shí)和收到兩公司電費(fèi)款,拿到發(fā)票時(shí)分別要怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
我公司是物業(yè)公司代扣代繳電費(fèi),支付時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款收到墊付的電費(fèi)借銀行存款貸其他應(yīng)付款,但是收到供電公司開的專票怎么做分錄,開給我公司的
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問在線嗎