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老師好,我資產(chǎn)負(fù)債表中的所有者權(quán)益差額與利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)存在差額,按理說(shuō)應(yīng)該是相等的,為什么會(huì)有差額呢老師

2021-10-15 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-15 15:56

您好 請(qǐng)問(wèn)是未分配利潤(rùn)么

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快賬用戶5039 追問(wèn) 2021-10-15 15:57

對(duì)的老師

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齊紅老師 解答 2021-10-15 15:58

有沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶5039 追問(wèn) 2021-10-15 15:58

未分配利潤(rùn)的差額不等于凈利潤(rùn),為什么呢

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齊紅老師 解答 2021-10-15 15:58

有沒(méi)有分配股利 計(jì)提盈余公積?用以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶5039 追問(wèn) 2021-10-15 16:05

沒(méi)有分配股利,沒(méi)有計(jì)提盈余公積,之前有計(jì)提,但是領(lǐng)導(dǎo)要求這個(gè)季度把盈余公積轉(zhuǎn)回到;利潤(rùn)分配,以前年度損益科目的金額調(diào)整到了營(yíng)業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2021-10-15 16:09

以前年度損益科目的金額調(diào)整到了營(yíng)業(yè)外支出? 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)的分錄怎么寫(xiě)的

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快賬用戶5039 追問(wèn) 2021-10-15 16:12

是從代理記賬公司接回來(lái)的,領(lǐng)導(dǎo)錄期初數(shù)的時(shí)候,直接把以前年度損益的數(shù)據(jù)錄到了營(yíng)業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2021-10-15 16:14

那以前年度損益調(diào)整當(dāng)時(shí)發(fā)生的分錄是怎么寫(xiě)的呢

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快賬用戶5039 追問(wèn) 2021-10-15 16:28

調(diào)整時(shí):借:以前年度損益調(diào)整 貸 庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-10-15 16:30

借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整 直接用了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目 所以不對(duì)

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快賬用戶5039 追問(wèn) 2021-10-15 16:32

老師,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2021-10-15 16:33

把前面分錄都紅沖? 然后直接 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品

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快賬用戶5039 追問(wèn) 2021-10-15 16:35

但是我們財(cái)務(wù)經(jīng)理直接調(diào)的不影響嗎? 以前年度損益調(diào)整的余額直接搬到了營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶5039 追問(wèn) 2021-10-15 16:35

是這樣錄的期初數(shù),7月份以前的賬面都是代理記賬公司做的,我們財(cái)務(wù)軟件上直接從七月錄的期初數(shù)來(lái)做的賬

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齊紅老師 解答 2021-10-15 17:12

以前年度損益調(diào)整的余額 都結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配里了 哪里來(lái)的余額?

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快賬用戶5039 追問(wèn) 2021-10-15 17:24

是這樣的老師,我看營(yíng)業(yè)外支出怎么多了兩萬(wàn)多,然后一翻這個(gè)賬本正好是那個(gè)數(shù)

是這樣的老師,我看營(yíng)業(yè)外支出怎么多了兩萬(wàn)多,然后一翻這個(gè)賬本正好是那個(gè)數(shù)
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齊紅老師 解答 2021-10-15 17:46

期末沒(méi)有余額 領(lǐng)導(dǎo)填了營(yíng)業(yè)外支出跟另外一個(gè)什么科目

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您好 請(qǐng)問(wèn)是未分配利潤(rùn)么
2021-10-15
您好,很可能是當(dāng)期有直接調(diào)整未分配利潤(rùn)的分錄,
2020-09-04
這兩個(gè)報(bào)表關(guān)系是這樣的。資產(chǎn)負(fù)債表的期末經(jīng)未分配利潤(rùn)等于期初未分配利潤(rùn)加上利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn)。
2024-04-08
同學(xué)你好,不是的,應(yīng)該是期末資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)金額-期初資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)金額=利潤(rùn)表凈利潤(rùn)。
2022-11-20
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2023-03-23
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