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Q

裝修店鋪已付款158800元,收到專票160000元,請問怎么做賬呢。

2021-10-15 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-15 15:54

你好,這個店鋪是自有的,還是租入使用的??

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快賬用戶7275 追問 2021-10-15 15:55

租賃使用的

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齊紅老師 解答 2021-10-15 15:56

你好,借:長期待攤費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ),貸:銀行存款,應(yīng)付賬款?

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快賬用戶7275 追問 2021-10-15 15:57

實(shí)際付款和收到發(fā)票金額不一樣,這樣做也可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-15 15:58

你好,借:長期待攤費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ),貸:銀行存款,應(yīng)付賬款? 沒有支付的部分,在應(yīng)付賬款科目體現(xiàn)了啊?

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你好,這個店鋪是自有的,還是租入使用的??
2021-10-15
您好!已付款未收發(fā)票,可暫記入“預(yù)付賬款”或“應(yīng)付賬款”。等收到發(fā)票后,做正常費(fèi)用報(bào)銷處理。確保賬目清晰,及時跟進(jìn)發(fā)票情況。
2024-09-07
借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款26000 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款17000 借,在建工程等45000 貸。預(yù)付賬款45000
2022-07-10
借長期待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù),可以抵扣不需要轉(zhuǎn)出是一般納稅人可以抵扣,借長期待攤費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款就可以
2020-10-09
你好 是自己的房屋嗎
2020-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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