您好!進(jìn)項票大于銷項票,只是增值稅不用繳納,不一定就是收入小于成本,形成企業(yè)虧損
老師,你好,我填寫企業(yè)所得稅季報,提示營業(yè)收入小于營業(yè)成本,有風(fēng)險,我們是一般納稅人,當(dāng)是客戶給了兩張進(jìn)項票,成本是123000,營業(yè)收入是121061.94,進(jìn)項還沒有抵扣,這個怎么調(diào)下賬呢,能讓這次報企業(yè)所得稅營業(yè)收入大于營業(yè)成本呢,因為這個月沒有收入,這個是7月份的數(shù)據(jù)
公司進(jìn)項票多大于銷項,沒有無開票收入,是不是企業(yè)收入就小于成本,企業(yè)所得稅為虧損
現(xiàn)在企業(yè)屬于開辦階段,沒有進(jìn)項,就不需要交增值稅是嗎。那報銷有無票是跟企業(yè)所得稅掛鉤嗎
小規(guī)模報稅,專票開出多少銷項票,增值稅就要交多少。不開專票,只開了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開的進(jìn)項票無論是專票還是增值票都只能作為費用票用,收入-費用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對嗎老師
老師,商貿(mào)公司,不能銷售小薇企業(yè)優(yōu)惠政策,所以繳納的企業(yè)所得稅有點多,現(xiàn)在是沒有錢,可以先不確認(rèn)收入嗎?因為也有不開票收入。。但是不確人收入是不是成本也就不能結(jié)轉(zhuǎn)了么?
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請問為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤呢?調(diào)整后子公司的凈利潤是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來票那張憑證
火車票的復(fù)印件可以入賬嗎
老師請問融資租賃設(shè)備,每季度還款打給金融租賃公司,金融租賃公司給開利息發(fā)票,最后一期多打100元,怎么記賬?
一張發(fā)票如何同時開幾個商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買了一臺辦公電腦,對方給我開票的話,是開到公司抬頭上,還是法人個人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話卡能直接用于公司報銷,就是辦卡的時候,直接要店員把發(fā)票開到公司抬頭上,這樣之后,以后電話卡的費用就可以全用于公司的管理費用了嗎?
一般納稅人注銷公司,需要什么手續(xù)呢?
老師股轉(zhuǎn)一直過不去,情況說明怎么寫
比如這個季度只開了增值稅專用發(fā)票10萬,進(jìn)項發(fā)票11萬,是不是就是虧損,在沒有無票收入和普票開票情況下,是不是就是虧損
你上面的數(shù)據(jù)是專票稅額還是銷售額呢
銷售額,進(jìn)項稅額大于銷項
如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額,是不用繳納增值稅的,虧損是收入-成本費用得來的,如果你的收入小于成本費用就是虧損,
好的,謝謝,上面說的專票進(jìn)項稅額對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票是不是就是在計算企業(yè)所得稅時可以計做成本扣除
是的,是稅前扣除的依據(jù)