借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

老師我們暫估入賬的商品賣了。我入賬的時候做成接庫存商品-暫估入賬 貸應(yīng)付賬款-某某公司,賣出去的時候應(yīng)該怎么做?
老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 實際收到發(fā)票的時候 做的分錄是借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付賬款-某公司 但是發(fā)現(xiàn) 暫估做多了或者少了要怎么處理
@值班老師?沖暫估的時候應(yīng)該怎么做分錄??? 是直接紅字:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 還是說藍字:借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 呀?這兩個有什么區(qū)別呀?
老師,暫估入庫,后面又付款了,對方不能開具發(fā)票,入庫的時候,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估入庫,付款時,借應(yīng)付賬款A(yù)公司,貸,銀行存款,這樣,應(yīng)付賬款和應(yīng)付暫估都還有余額,賬務(wù)我該怎么處理呢?
做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時候:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營成本 貸:庫存商品 等發(fā)票到貨后呢? 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——A公司 然后在沖銷:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款嗎? 這樣做對嗎? 還有就是發(fā)票沒到貨的時候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老板以個人名字承包了油茶廠的種植油茶苗的項目,我們可以讓第三方開油茶苗,肥料,種植土給對方嗎?要求代開工程發(fā)票,但老板是法人且公司沒有這個經(jīng)營范圍,代開發(fā)票要交多少稅?
老師,外貿(mào)二手車,需要開機動車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
那我暫估入賬的時候借庫存商品也要寫二級科目?
你好,庫存商品二級科目寫具體的名字。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。