你好 ;? ?你是結(jié)轉(zhuǎn)金額 是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯誤了? 。? ?你只有銷項稅發(fā)生嗎?? ?
請問銷項稅月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費,為什么借方結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)和貸方發(fā)生額不一致?是什么原因?qū)е碌牟灰恢履?/p>
老師,請問之前的做賬沒有把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,導致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,這個余額怎么調(diào)
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,未交增值稅是2萬,下月初認證發(fā)票考慮到稅負率進項未全勾選,這種情況是不是會導致實際繳納和賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅金額不一致?
原來做賬的時候把進項稅和銷項稅都在月末轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了,那是不是未交增值稅的借貸方的發(fā)生額和進項稅借方發(fā)生額及銷項稅貸方發(fā)生額應該是一致的吧?最終未交增值稅的余額也就是進項和銷項的差額。
前提是原來會計做賬的時候把進項稅和銷項稅都直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,中間發(fā)生退貨,進項稅額借方發(fā)生額是負數(shù),月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應該是在貸方負數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅,而不能直接在借方正數(shù)轉(zhuǎn)出吧。這樣會把進項稅額的借方發(fā)生額直接抵消而導致全年發(fā)生額數(shù)字有誤對嗎?
個稅那個生計費,什么情況下減累計數(shù),什么情況減6萬了?老是搞錯
老師所得稅計算1題第二小問沒看懂?怎么出來一個遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債
差旅費是不是有限制老師
乙方依托自身的在云南省內(nèi)市場資源,協(xié)助甲方擴大在云南省內(nèi)的市場份額,乙方依托自身優(yōu)勢,協(xié)助推動甲方主要技術(shù),產(chǎn)品再云南省市場的落地,為乙方提供云南省內(nèi)有關非開挖企業(yè),各種管材項目信息,乙方這個開票項目名稱開什么合適?
老師,公司貸款買的車,可以稅前一次性扣除嗎
老師啊,員工報銷拿來了鐵路電子發(fā)票82元,我是一般納稅人,我能做賬的時候不把他的進項稅坐在分錄里嗎,我下個月勾選進項稅發(fā)票的時候我不勾選
老師,實體現(xiàn)金流量受資本結(jié)構(gòu)變化的影響嗎?
稅務要來檢查未開票收入,我們要提供什么資料
老師趕,小孩報班培訓的費用,能抵個稅嗎
老師,請問掛股東的其他應付款可以轉(zhuǎn)為實收資本嗎
是的,結(jié)轉(zhuǎn)的是貸方發(fā)生額,還是余額?
你好 ;? ? ?貸方的話 那說明你要產(chǎn)生繳納增值稅了。? 你實際會產(chǎn)生應交稅費嗎? ?
對,要交稅的都在貸方,但借方?jīng)]有數(shù),等于是沒有進項對嗎?如果這種情況結(jié)轉(zhuǎn)的話就是結(jié)轉(zhuǎn)貸方的發(fā)生額,因為我們銷項稅和進項稅是分開核酸的
?你好; 那就是對的 ;? ?你到時次月繳納了就可以 平衡了 。先月末分別結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅和進項稅??
那老師如果銷項的借方有數(shù),那用貸方減去借方,月末是結(jié)轉(zhuǎn)余額到未交增值稅的借方,如果銷項借方?jīng)]有數(shù),月末就結(jié)轉(zhuǎn)貸方的發(fā)生額到未交增值稅的借方
銷項稅一般的貸方有余額的,除非你紅沖了發(fā)票,銷項稅才會在借方,借貸方的余額抵減后再去結(jié)轉(zhuǎn)
那如果借方無發(fā)生額,月末結(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)轉(zhuǎn)貸方發(fā)生額,這樣對嗎
你好 ;? 是的。 就結(jié)轉(zhuǎn)你貸方的 數(shù)據(jù) 到轉(zhuǎn)出未交增值稅去 ; 然后在轉(zhuǎn)未交增值稅科目去 ;? 次月繳納就平了? ?