你好!這個(gè)不會啊。是一樣的
老師,一般納稅人月末是不是要這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?繳稅的情況下?這樣就進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)全部沖平了,余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交未見交增值稅科目,然后再轉(zhuǎn)到未交增值稅,再用銀行付款就好了嗎?
賬上應(yīng)交稅費(fèi)與申報(bào)表不一致,查原因是因?yàn)?、有去年的罰滯納金以及社保費(fèi)用扣款做到了未交增值稅里2,以前月份有的月份進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,但是賬里沒做,或是相反的情況3、不管是否繳稅錯(cuò)將每月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,請問這種情況如何調(diào)整?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,未交增值稅是2萬,下月初認(rèn)證發(fā)票考慮到稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)未全勾選,這種情況是不是會導(dǎo)致實(shí)際繳納和賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅金額不一致?
老師,請教一下,小規(guī)模納稅人,上年末有確認(rèn)未開票收入,本年開具普通發(fā)票,導(dǎo)致季度申報(bào)增值稅的金額不一致,報(bào)稅提示有差額,實(shí)際上是未開票收入導(dǎo)致的,這種情況怎么處理?未達(dá)起征點(diǎn)的收入,不需要交增值稅,請老師指導(dǎo)
老師,公司每次收到專票不管認(rèn)證沒認(rèn)證都計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅里面,月末轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,這樣可以嗎?有的時(shí)候會導(dǎo)致未交增值稅是負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票太多
采購酒收到采購發(fā)票,款未付,做賬:借主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)收款-采購員工,后面付款的時(shí)候,直接轉(zhuǎn)給了酒廠,這時(shí)候在沖員工的掛帳能行嗎借:其他應(yīng)收款-員工貸:銀行存款
采購酒收到發(fā)票,還未付款,掛了采購的賬,后面轉(zhuǎn)錢的時(shí)候直接轉(zhuǎn)給了酒廠,沖的采購的這次賬,這樣做能行嗎
會計(jì)高級職稱評定需要什么條件
老師,能否解釋一下現(xiàn)金股利與凈利潤的區(qū)別?
郭老師,應(yīng)屆畢業(yè)生,能報(bào)個(gè)稅嗎,能在公司交社保嗎,有什么說法
公司空調(diào)開的普票不能抵扣,攤成本嗎?要做攤銷的吧,空調(diào)3000元,具體怎么做呀
老師,麻煩問一下單位全額承擔(dān)員工個(gè)稅一整套會計(jì)處理。
老師你好,接收一個(gè)新公司,現(xiàn)在銀行基本戶還沒有注冊,公司股東繳納的入股款可以先匯集到一個(gè)股東卡里嗎?
老師您好,殘疾人就業(yè)申報(bào)表中的人數(shù)怎么填,公司就1個(gè)人。謝謝老師
老師您好!有個(gè)問題請教,上月固定資產(chǎn)多計(jì)提了0.18,如何沖掉?計(jì)提的分錄是:借:制造費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊,沖的分錄如何做?