你好 ; 你如果是次月發(fā)工資的話。 那么10月報的是9月發(fā)的工資 (實(shí)際就是 8月工資個稅的 )

老師 我想問一下個稅 11月申報10月個稅 10月個稅的數(shù)據(jù)是9月的工資表 這樣對嗎? 有沒有什么影響
10月個稅對應(yīng)申報的是否是9月工資,如果申報的是8月工資,有什么影響嗎?
老師,報個稅是以實(shí)際發(fā)放工資申報。7月份的工資要8月底發(fā)放,那我需要9月份才申報這個個稅。如果8月份就報7月的,有沒有什么影響
老師,個人所得稅是發(fā)工資的時候申報嗎?比如9月份工資10月份發(fā),我10月份是不是需要報9月個稅?如果跨月了,10月發(fā)8月工資又如何申報?
老師,這個月申報的是10月的個人所得稅申報表,10月發(fā)放的是9月的工資,那10月的個稅申報表是申報的9月的工資對嗎
老師這邊辦清稅證明,這個季度未發(fā)生開票銷項和進(jìn)項,這個報表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報銷單后面的原始憑證還是報銷單加原始憑證
銷項稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個稅和印花稅如何申報
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時做賬的會計沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會計就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


老師,我有點(diǎn)繞不過來了,我們10月發(fā)9月工資,然后看到會計10月的個稅報的是8月的工資,這樣對嗎?
你好 ;? ?是的。? ?如果是次月發(fā)的話 ;? ?正常稅務(wù)局是說的? 發(fā)放的次月來報個稅? ?
但是,完稅憑證上寫所屬稅期是9.1-9.30,然后報的又是8月的嗎
?你好 ;? ?次月報的話。? ?比如你10月報你9月發(fā)放的就是8月工資薪金個稅的; 就是你 8月的? ?
等于10月申報的是8月的,9月申報的是7月的嗎?
?你好 ; 是的。? 次月發(fā)工資就是這樣的??
如果我8月份的時候計提工資額包含了8月個稅,但我 10月實(shí)際申報個稅的時候,跟8月不一致怎么調(diào)?8月計提個稅是306,10月申報8月的時候是761.44。
你好 ;? 申報是按你應(yīng)發(fā)工資來報的;? ? 實(shí)發(fā)工資 =應(yīng)發(fā)工資? -個稅 -個人社保? -個人公積金來吹了的;? ??
就是8月計提工資里包含的個稅是306,但是10月申報8月個稅是761.44,10月做9月發(fā)放8月工資的憑證如何調(diào)一致呢?
你好 ;? ? ? 意思 你是少扣除了個稅嗎?? ?你產(chǎn)生了??761.44個稅。 實(shí)際? 工資你扣除了? 只扣了306嗎?? 你申報的工資應(yīng)發(fā) 是對的嗎??
是的,申報工資應(yīng)發(fā)是對的。
?你好; 對的話。 賬上去處理哈。? 你工資和 扣除的個稅不一樣 就調(diào)整分錄即可。? ?補(bǔ)扣? ?
那我是直接做9月賬的時候補(bǔ)計提395.44的工資嗎
?你好 ;是的。 可以補(bǔ)計提的??
那這樣個稅系統(tǒng)8月申報的工資和我賬上實(shí)際做的不一樣,有影響嗎,有395.44的差額
你好;? ? 有影響的。 要一致的。? ??
那應(yīng)該如何調(diào)一致呢,可以下月調(diào)高395.44嗎
?你好;? ?可以下月調(diào)整下??