同學(xué),你好,總的收入不含稅是多少
老師,你好,我公司是小規(guī)模,有7_9月份有無票收入3.6萬,銷售貨物,請問一下,增值稅申報(bào)表填寫,如何填寫?
老師,你好,請問下公司是增值稅小規(guī)模納稅人沒有開發(fā)票,怎樣計(jì)算銷售額和填寫申報(bào)表,按3%還是1%?
老師,請問下小規(guī)模納稅人季度銷售額超過45萬了,填寫增值稅申報(bào)表時(shí),不含稅銷售額是填寫我的主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師請問小規(guī)模企業(yè),還是0稅率企業(yè),有未開票收入50多萬,請問增值稅申報(bào)表該如何填寫?還有減免稅附表原因要怎么填寫的?
老師您好,請教您:我公司是小規(guī)模納稅人,供暖企業(yè),第一季銷售貨物26萬,供暖費(fèi)45萬,填寫增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?小規(guī)模季報(bào)不超30萬免增值稅我們能享受嗎?
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國稅繳銷么,一定要去國稅繳銷么,稅都是按照無票收入早就報(bào)掉了
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個(gè)問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報(bào),1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社保基數(shù)繳納的,這個(gè)需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
老師請問一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個(gè)后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會計(jì)能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會計(jì),你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
有專票收入9.8萬,普票收入13.51萬
第二欄不含稅收入專票,第十欄不含稅普票加不含稅未開票收入, 如果專票是一個(gè)點(diǎn),下面有個(gè)減征額,把減的專票兩個(gè)點(diǎn)稅寫上,同時(shí)填寫免稅明細(xì)表也是減免的專票兩個(gè)點(diǎn),這里兩數(shù)據(jù)一樣