同學(xué),你好 那錢在哪里?法人那里嗎?
公司隱藏收入,現(xiàn)在又要把這筆錢用備用金的形式存到公司賬戶里,但是出納庫存現(xiàn)金沒有那么多錢,要怎么把這個賬做平
公司把公司的微信賬戶里錢轉(zhuǎn)到公司賬戶上,但是公司賬面庫存現(xiàn)金-微信科目里沒有余額,如果做借:銀行100 貸:庫存現(xiàn)金-微信 100 那庫存現(xiàn)金就是負(fù)數(shù),怎么做分錄合適?
按書上學(xué)的,提取備用金,是做下面這樣的分錄。 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 但是 出納,實際工作中,提取公司備用金的時候,用公戶把備用金直接轉(zhuǎn)到公司出納專用個人卡里,這算不算提現(xiàn) 是不是做:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 而不是做:借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 我想表達(dá)的主要意思是,現(xiàn)在跟之前不一樣了,很少公司提取備用金是用現(xiàn)金的形式提取出來放保險柜,而是可能把公司這筆備用金放到出納專用個人卡里或者直接轉(zhuǎn)到微信,用微信完成日常零星支出,這樣還能被稱作“庫存現(xiàn)金”嗎? 比如,寫收據(jù)的時候,收據(jù)上面蓋的還是像提取現(xiàn)錢一樣的“現(xiàn)金收訖”的章嗎?再比如,付款申請單上,如果是微信支付的要蓋什么章呢?是蓋“庫存現(xiàn)金”章嗎?
老師您好,企業(yè)沒有和開戶行協(xié)定庫存現(xiàn)金金額的核定。 但是上個月,員工把向公司借的款以現(xiàn)金形式返還公司,大概幾百塊,這個錢還沒存進(jìn)銀行,在保險柜里。這個還款可以按庫存現(xiàn)金做賬嗎,還是讓員工重新以對公打款形式還款后再做賬?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報???
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
從股東賬戶轉(zhuǎn)入出納賬戶,錢沒走過公司賬戶
同學(xué),你好 那出納賬戶的錢應(yīng)該是夠的,為什么會不夠
但是這筆錢最開始的時候沒體現(xiàn)在公司賬面上,提現(xiàn)出來的錢都花出去了,出納日記賬的賬面沒有這筆錢了,現(xiàn)在存進(jìn)去,出納怎么把日記賬做平
同學(xué),你好 提現(xiàn)出來的錢都花出去了,這些也沒有記賬嗎?
我們是代理記賬,很多沒有票,會計賬面沒有反應(yīng),但是出納賬面反應(yīng)了
同學(xué),你好 你要入公賬的話,這個相當(dāng)于老板借給公司錢 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
不是啊,我就問出納的現(xiàn)金日記賬要怎么做平啊,現(xiàn)在日記賬上只有幾百,但是要存一萬多進(jìn)去的,出納怎么把這些差額做平啊
同學(xué),你好 出納賬上付出去的錢記賬了,唯獨這筆收入的錢沒有記賬,那賬上的錢就肯定是對的,現(xiàn)在缺很多錢,說明之前付出去的錢沒有完全記賬
你沒聽懂,對沒有完全記賬,是因為有一部分收入沒有體現(xiàn)在賬面上,現(xiàn)在備用金未用完的形式存進(jìn)公司賬面,怎么把庫存現(xiàn)金日記賬做平
同學(xué),你好 收入沒有完全記賬,那你支出完全記賬了嗎?
出納記了,會計只登記有發(fā)票的,老師你聽懂我的訴求了嗎
我做流水賬肯定要記得啊,不然賬對不上怎么辦
同學(xué),你好 那你只要把這筆備用金登記入賬,那你的庫存現(xiàn)金日記賬就是對的,不會存在差額的 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-備用金
我?guī)齑娆F(xiàn)金只有幾百,我存了一萬多進(jìn)銀行,我?guī)齑娆F(xiàn)在是負(fù)的,那庫存現(xiàn)金怎么可能出現(xiàn)負(fù)的,老師理解我的意思了嗎
同學(xué),你好 你把這筆分錄做進(jìn)去,你的庫存現(xiàn)金就不可能是負(fù)的,說明你之前的流水賬記錄的是有問題,你之前應(yīng)該是有記錯賬,不然不會出現(xiàn)這個情況的