你好,你要是深加工,那是可以加計(jì)扣除1% ,生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)候可以
老師,我公司是收購企業(yè),購進(jìn)原材料是牛皮,收到的是海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書,這種情況還可以加計(jì)扣除1%嗎?銷13,購進(jìn)9
老師您好,我們廠購進(jìn)面粉,收到的是9%專票,銷售的是13%的產(chǎn)品。可以加計(jì)扣除1%,那填增值稅附表二的時(shí)候怎么填,正常勾選的是9%,那1%填在8a欄加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品一欄嗎
老師,公司是研發(fā)型企業(yè),要做高企申報(bào),請問下老師,我們購進(jìn)的是原材料,公司銷售出去的為產(chǎn)品,含我們研發(fā)軟件在內(nèi),這種情況,原材料必須先進(jìn)庫存商品嗎?還是可以銷售產(chǎn)品時(shí)直接結(jié)轉(zhuǎn)材料到主營業(yè)務(wù)成本?請老師幫忙解答下
某轎車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月份的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下,(1)6月進(jìn)口原材料一批,支付給國外買價(jià)120萬元,包裝材料8萬元,到達(dá)我國海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)3萬元、保險(xiǎn)費(fèi)13萬元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)7萬元,(2)6月進(jìn)口兩臺(tái)機(jī)械設(shè)備,支付給國外的買價(jià)60萬元,相關(guān)稅金3萬元,支付到達(dá)我國海關(guān)以前的裝卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)6萬元、保險(xiǎn)費(fèi)2萬元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4萬元;(3)6月銷售原材料一批,含增值稅價(jià)格為1130萬元。該企業(yè)進(jìn)口原材料和機(jī)械設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率13%;要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)回答問題。(1)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的關(guān)稅;(2)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的增值稅:(3)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的關(guān)稅:(4)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅;(5)計(jì)算企業(yè)6月銷售原材料的增值稅。(6)企業(yè)6月實(shí)際繳納增值稅的金額。求老師怎么計(jì)算能不能詳細(xì)的答案還有2B是什么我不懂
老師,政策沒有說哪種發(fā)票用于生產(chǎn)委托加工13%貨物,可以抵扣10%進(jìn)項(xiàng)稅(以下是不是都可以抵扣10%進(jìn)項(xiàng)稅) 1、取得9%專票 2、取得3%專票 3、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票 4、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票 5、海關(guān)增值稅專用繳款書
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請問收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
海關(guān)繳款書加計(jì)1%的金額填哪一欄?8a那一欄填不上去
8a那一欄填不上去 填寫不了么,提示啥,灰色?
提示先填寫6a一欄
你等會(huì)等會(huì),等會(huì)哈,等會(huì)
你是稅額填寫不了吧,
你6a 是? ? ? ? ? ? ? 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票?這種么,
我剛也問12366 對方說是可以按10% 抵扣
我又查下資料,但是按廣東稅務(wù)這個(gè)說明是只能抵扣9%
你不能填寫你問下你稅局那邊看你們那邊咋說,我剛問湖北12366說可以按10%抵扣