同學(xué)您好,您這是不等的,有個(gè)差額70,您檢查一下您的原來(lái)的科目余額表
老師你好!我中途建賬按照余額表填入數(shù)據(jù)后是平衡了,但出現(xiàn)提示說(shuō)損益類(lèi)本年實(shí)際發(fā)生額<>損益類(lèi)科目的本年累計(jì)發(fā)生額(0)+本年利潤(rùn)科目余額(54756.55)損益表數(shù)據(jù)可能不正確
年中建賬套,損益類(lèi)科目試算不平衡? 是由什么原因造成的? 可不可以看下我的圖片,本年實(shí)際發(fā)生額和損益類(lèi)本來(lái)累計(jì)額數(shù)據(jù)是一樣的???哪里有問(wèn)題!
老師:你好!年中根據(jù)科目余額表建帳,只要本年利潤(rùn)的期初余額和本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額一填寫(xiě)就試算不平衡,是什么原因?金蝶迷你版軟件!
請(qǐng)問(wèn)金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計(jì)的合計(jì)也和科目余額表一致,期初余額的合計(jì)怎么不一樣呢?已經(jīng)核對(duì)好幾遍了都沒(méi)有問(wèn)題,什么原因啊?圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
老師,小白提問(wèn) 老師我發(fā)的圖片您可能看不到。如果能看到圖片,請(qǐng)您批改一下作業(yè),是這樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 本年利潤(rùn) 借方:41547 貸方:0 三欄明細(xì)分類(lèi)賬,打開(kāi) 賬頁(yè)格式: 借方 貸方 借或貸 余額 根據(jù)借貸記賬法權(quán)益類(lèi)科目借減貸增,增加方在哪方,余額就在哪方 本年利潤(rùn)科目屬于所有者權(quán)益類(lèi)科目,借減貸增,余額在貸方。 我的問(wèn)題來(lái)了:現(xiàn)在月末,本年利潤(rùn)是借方余額:41547 貸方:0 那么,登記賬簿的時(shí)候 三欄式明細(xì)賬 借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫(xiě)的) 我這么填我不太確定對(duì)不對(duì)。 或者我不用紅字,直接用黑字 就是:貸 —41547
老師,股東有股份但是沒(méi)有實(shí)際投資份額,轉(zhuǎn)讓股份現(xiàn)在需要去大廳辦理?
老師您好,我想問(wèn)您一下,如果說(shuō)員工被公司辭退了,需要怎樣做才能確保自己能拿到失業(yè)金?您能詳細(xì)的說(shuō)一下流程嗎
比如投產(chǎn)生產(chǎn)160個(gè),生產(chǎn)出有155個(gè)是良品,5個(gè)不良品。然后把5個(gè)不良品返修好,這返修工時(shí)算生產(chǎn)工時(shí)嗎
2024年10月底成立,公司剛成立時(shí)的章程股權(quán)認(rèn)繳比例50:50,實(shí)繳是按62.5:37.5轉(zhuǎn)入投資款,37.5是11月到賬,62.5是今年1月到賬,7月辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)娜绾尾僮鳎ㄐ∫?guī)模納稅人,季度申報(bào)的)
老師 會(huì)計(jì)主管擔(dān)任出納工作內(nèi)容 付款合理嗎
您好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,建筑裝修,現(xiàn)在是包工包料,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱開(kāi)什么?
一家企業(yè)進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣(mài)牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,牛和牛糞分?jǐn)偙壤话闶嵌嗌伲磕囊粋€(gè)比重大一些?
給國(guó)外供應(yīng)商代扣代繳了一筆增值稅和所得稅,增值稅認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)那里頁(yè)面,什么時(shí)候顯示出來(lái)呀?國(guó)內(nèi)公司承擔(dān)的稅費(fèi),所得稅是直接做成本里嗎?
老師,一般納稅人,不開(kāi)票價(jià)為20萬(wàn)的產(chǎn)品?,F(xiàn)在客戶讓開(kāi)票,只加3個(gè)點(diǎn),這樣夠嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在給員工發(fā)福利還視同銷(xiāo)售么
70是只與損益項(xiàng)目相關(guān)嗎?
是損益類(lèi)的科目本年累計(jì)差了70嗎?
您好,是的,您具體看下有沒(méi)有損益類(lèi)科目沖減的