同學(xué),你好,意思你填寫負(fù)數(shù),管理費用沒有通過嗎,按理不應(yīng)該的。
季度報稅,財務(wù)報表利潤表管理費用因為紅沖金額較大,本期金額出現(xiàn)了負(fù)數(shù),稅務(wù)系統(tǒng)提示不能為負(fù)數(shù),怎么處理。
我在報2022年四季度財務(wù)報表,資產(chǎn)負(fù)債表與稅務(wù)局季報一致,利潤表和現(xiàn)金流量表期末數(shù)不一致,是什么原因,怎么處理
老師,報送電子稅務(wù)局季度的利潤表,本季度的管理費用未負(fù)數(shù),有稅務(wù)風(fēng)險嗎,出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因是上季度多計提了工資,現(xiàn)沖減了。
老師,我們是建安公司,填統(tǒng)計局第二季度財務(wù)報表,按照財務(wù)報表數(shù)據(jù),營業(yè)收入是0,有營業(yè)成本,本期有應(yīng)交增值稅金額,利潤總額為負(fù)數(shù)。報的時候,提示說明,1.增值稅有金額,營業(yè)收入沒有,說明原因。2.利潤總額應(yīng)大于營業(yè)收入減成本!這兩處說明。我該怎么補充呢?
發(fā)現(xiàn)23年一季度財務(wù)報表沒申報,于是想補申報。在財務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財務(wù)報表,填寫利潤表數(shù)據(jù)時,提示利潤總額和申報的一季度所得稅不一致,財務(wù)軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù),但是申報的一季度所得稅,利潤總額是負(fù)數(shù),問題1:這個是不是只能是期間費用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財務(wù)報表和所得稅報表該對應(yīng)上的數(shù)能對上和財務(wù)軟件里該對應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對上,但三季度和四季度對不上,其中對不上的項目有營業(yè)成本、研發(fā)費用(研發(fā)費用在管理費用下,管理費用都能對上,所以問題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費用對應(yīng)不一致情況)。 這種情況該怎么辦才好,問題③我現(xiàn)在補申報23年1季度財務(wù)報表,這個利潤表,我是要在管理費用那里,增加一些,直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致(負(fù)數(shù)狀態(tài))嗎
員工報銷費用,老板轉(zhuǎn)賬給我的私人微信,然后我在群里用微信轉(zhuǎn)賬統(tǒng)一發(fā)放,請問我有風(fēng)險嗎?
電子營業(yè)執(zhí)照申請增加營業(yè)范圍的網(wǎng)址在哪里?
老師好,商品的毛利率和每個分項的毛利率關(guān)系是什么
老師 我公司租車一臺年租24000元 1月租2月付款一直未取得發(fā)票 問怎么做分路啊
請問養(yǎng)殖鵝合作社,年初孵化的小鵝,入消耗性生物資產(chǎn),平時的人工費,飼養(yǎng)的飼料,還有養(yǎng)殖房的折舊,入哪個會計科目?入生產(chǎn)成本嗎?再按每月銷售結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對嗎?
老師,新接手一家公司的賬,查看應(yīng)交稅費下的銷項稅、進項稅以及未交增值稅科目余額情況和實際不符,可以先通過以前年度損益調(diào)整科目,做賬務(wù)調(diào)整嗎?
供應(yīng)商公司名稱和收款賬號變更,前期發(fā)票已經(jīng)給我司開具,證明付款和前期發(fā)票開具是同一家公司,需要對方提供什么資料
你好,老師,辦理退貨手續(xù)的時候,名稱數(shù)量單價金額都需要用紅筆寫嗎
老師,公戶轉(zhuǎn)錢給員工報銷,但是我們不知道是哪筆發(fā)票的,全部費用發(fā)票都是掛老板名下報銷,這樣子能不能借 借其他應(yīng)收款法人,貸其他應(yīng)收款 這個個人名字。發(fā)票太多了。根本不知道是哪筆
您好!老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個人所得稅稅率是多少,股份是75萬元,需要交多少個人所得稅
是的,填的負(fù)數(shù),系統(tǒng)檢驗不通過
按理是不應(yīng)該的,你截圖讓我看一下,要是解決不了,只能去稅務(wù)局處理了。你先發(fā)來我看看
你看看,標(biāo)黃了
本來應(yīng)該記營業(yè)外支出的給記到管理費用了,后面和紅沖了,金額有點大。
同學(xué),你好,是了,這個金額好大哦,是今年的管理費用紅沖的嗎,這個沒有遇到過,感 覺不太好,多咨詢幾個老師問一下。我也處理不了。去稅務(wù)局處理,我怕人家產(chǎn)問你也不太好。