你好了 看這個科目明細賬找一下原因,找到原因再處理 不然先不處理?
老師,公司歷史遺留一直有應交稅費-消費稅有1094.85為貸方紅字,怎么處理一下,我看好幾年了一直掛在賬上
老師好,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2021年錯賬,多計提了一筆印花稅導致應交稅費-印花稅一直有貸方余額,現(xiàn)在怎么處理,直接紅沖掉嗎
老師,我接手過來的賬目,它從19年開始錄入的期初數(shù)據(jù)應交稅費-應交增值稅貸方有余額0.04元,然后連續(xù)幾年一直掛在賬上,請問怎么處理?
老師,你好,我們公司有以前年度做的應交稅費/增值稅/已交增值稅是借方652920.97,應交稅費/增值稅/本月應交增值稅貸方105630.05,公司一直有留底,但這兩個科目的余額是以前年度,最近今年一直沒有用過,現(xiàn)在這兩個科目的余額怎么處理
我們公司前幾年一直都有增值稅留底,這個月才消化完,之前有留底退稅的時候一直都沒有在賬上有賬務處理。這個月剛好消化完留抵退稅,還要交一部分的增值稅,請問應該怎么做分錄?
已經(jīng)結轉成本的時候才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品入庫的數(shù)量換算方式錯誤,少算了,導致成本過低,如何調(diào)整
老師,我們加盟商商戶都需要給客戶開票,就是我們能代理這個業(yè)務嗎?用什么方式去做比較合適呢?
銀行賬戶能看到余額嗎,未分配利潤和銀行賬戶余額不一致是什么原因
老師:租的鋼管 費和架子工人工費開在一張發(fā)票可以嗎?如果可以,合同用是不是得體現(xiàn)租賃費和人工費
老師精斗云怎么用,我之前做會計處理是手工電子表格做賬的,現(xiàn)在公司買了個金蝶的精斗云,我不會用
老師,直播行業(yè)是給稅務局上傳收入嗎,主播的個稅不是公司報的,是別的平臺報的,這樣有風險嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計算增值稅的時候,契稅為什么不扣
老師,個稅是按一年的累計收入核算嗎,
老師好如果預收減少900那資產(chǎn)負債表就不平了,怎么調(diào),預收減少是因為預收結轉成收入了
老師,我賬上有個A單位欠我貨款,但是這個錢是由B單位來還的,他們兩個是一個法人,那這個需要準備一個什么證明嗎?
掛了好久了,這樣子找不到原因一直掛著?
找到原因再處理,不然有風險