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老師,我接手過來的賬目,它從19年開始錄入的期初數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸方有余額0.04元,然后連續(xù)幾年一直掛在賬上,請問怎么處理?

2024-04-03 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-03 15:50

查明原因是否計算誤差,是誤差直接計入管理費用-其他費用調(diào)整

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快賬用戶5704 追問 2024-04-03 15:59

老師,應(yīng)該是19年期初數(shù)據(jù)錄入錯誤。這個怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-03 16:02

你得查明對應(yīng)還有那個科目期初數(shù)錄入錯誤?

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查明原因是否計算誤差,是誤差直接計入管理費用-其他費用調(diào)整
2024-04-03
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的期末余額 結(jié)轉(zhuǎn)過來就會平
2021-08-10
你好,具體要看2017年的賬務(wù)處理。
2020-08-12
同學(xué),這兩個明細本身應(yīng)該錄入應(yīng)交稅費,你這樣處理沒問題。如果其他應(yīng)交款數(shù)據(jù)沒問題,此項調(diào)整不影響試算平衡
2020-09-15
你這個是屬于期初錄入錯誤了,你錯誤肯定不止一個科目錯誤,你把另外錯的那個科目給他找出來。
2021-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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