同學(xué) 這個(gè)不是年底不能支付,而是次年5月30日之前不能支付,要調(diào)增。
應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,今年年底如果還是不能支付,匯算清繳需要調(diào)增嗎?
請問2021年的暫估應(yīng)付款,2022年付款,如果對方不能開具發(fā)票,是不是匯算清繳需要調(diào)增?如果對方開具發(fā)票,用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則怎么做賬?
去年暫估的成本在今年匯算清繳時(shí)已納稅調(diào)增,應(yīng)付賬款-暫估如何平賬?平賬后如何不影響財(cái)務(wù)報(bào)表間的關(guān)系?
應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付賬款,所得稅匯算清繳清繳什么情況下需要調(diào)增?
老師,請問匯算清繳調(diào)增暫估商品,也就是調(diào)增暫估成本。賬上分錄是不是:借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(負(fù)數(shù)),貸:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
3月份的本年累計(jì)單價(jià)120元,4月的本月合計(jì)單價(jià)110元,那么4月的本年累計(jì)單價(jià)要填多少呢?
公司買的耗材沒入庫存商品,可以開票賣個(gè)別人嗎
老師,同月用銀行存款付物流費(fèi)也收到發(fā)票了,不掛往來可以嗎,直接借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
#提問#老師,2019年股東A認(rèn)繳80萬,占股80%、實(shí)際出資30萬,股東B認(rèn)繳20萬,占股20%,實(shí)際出資10萬。2024年股權(quán)變更A股東點(diǎn)股75%,B股東點(diǎn)股25%。無做利潤分配,需要繳稅費(fèi)?
享受了增值稅加計(jì)抵減額如何做賬
我們租車進(jìn)來,然后轉(zhuǎn)租出去,給下游開票開幾個(gè)點(diǎn)呢?
我們公司每個(gè)月都會幫員工繳納工會經(jīng)費(fèi),那我們帶員工出去吃喝玩樂,發(fā)生了經(jīng)費(fèi),可以做工會經(jīng)費(fèi)嗎?具體怎么做賬務(wù)處理?
多計(jì)提工資了,下個(gè)月沖銷的會計(jì)分錄
供貨商來貨的時(shí)候掛賬A公司,但是開發(fā)票是B公司,法人是同一個(gè)人,轉(zhuǎn)款也都是轉(zhuǎn)給這個(gè)人,這樣合適嘛,或者需要出個(gè)什么樣的證明呢
老師,工商簡易注銷到期了,是不需要做營業(yè)執(zhí)照作廢聲明 直接到政務(wù)網(wǎng)做企業(yè)注銷可以嗎,帶那些資料
那應(yīng)收賬款呢,沒有收回來的錢在次年5月30日之前不能收回,也要調(diào)增嗎?
同學(xué) 應(yīng)收賬款是跟客戶結(jié)算的往來款,這個(gè)是滾動累計(jì)的,不需要調(diào)增。 調(diào)增的是暫估的款項(xiàng),暫估對應(yīng)的是沒有發(fā)票的。
那應(yīng)付賬款也是往來款,為什么調(diào)增呢?不是很懂
同學(xué) 這個(gè)不是使用哪個(gè)科目的問題的。 調(diào)增的是暫估的部分,為什么暫估呢,因?yàn)闆]有收到對應(yīng)的發(fā)票,沒有對應(yīng)的發(fā)票,稅局不允許稅前列支,所以要調(diào)增,跟你使用哪個(gè)科目沒直接的關(guān)系,懂了嗎?