同學(xué),你好 沒有開發(fā)票按含稅金額入賬,不能抵扣增值稅

老師我以下是我公司融資租入的固定資產(chǎn),但是我現(xiàn)在只有合同。還沒開發(fā)票,我按這個(gè)怎么做入固定資產(chǎn)呢,要換算成不含稅價(jià)來入固定資產(chǎn)掛往來嗎,那以后發(fā)票來了進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)金額怎么處理呢
老師好,固定資產(chǎn)除房屋建筑物外的固定資產(chǎn)價(jià)值500萬以下可以一次性稅前扣除 如果是2018年購進(jìn)的,當(dāng)時(shí)沒入賬,也沒折舊,這個(gè)還能一次性扣除嗎? 如果按購買日期入了賬,也進(jìn)行了計(jì)提折舊,那么一次性稅前扣除的時(shí)候是按當(dāng)時(shí)購買的原值,還是說用原值減除折舊后的金額來扣除? 如果一次性稅前扣除,那么賬務(wù)處理上還用繼續(xù)進(jìn)行折舊嗎?
老師。,你好,請問下。二手買回來的設(shè)備,不開票的,建固定資產(chǎn)卡片入賬金額是原值還是要剔除含稅金額(如買回來32000)沒開票,我是不是要剔除含稅金額 入28318.58元??還是按32000入賬。
請問下我公司買了一輛三輪車用過了又賣掉給個(gè)人 但是個(gè)人非要我們開具增值稅發(fā)票一部分金額 然后再拿去二手車發(fā)票市場才能開二手車的發(fā)票 我們當(dāng)月如何做賬,如果按固定資產(chǎn)清理 那么我系統(tǒng)有收入 還有一部分金額是來自二手車發(fā)票金額 怎么處理
老師您好,企業(yè)購買的設(shè)備和原材料,開始簽合同的時(shí)候注明開具13的專票,設(shè)備和原材料到了,但發(fā)票還沒有開,就做了暫估入賬(確認(rèn)固定資產(chǎn)時(shí)為不含稅金額,材料入庫時(shí)也為不含稅金額),但半年多時(shí)間過去了,確定對到不能開具發(fā)票了,是不是要調(diào)整固定資產(chǎn)和原材料的入賬價(jià)值把增值稅給加上呀?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?

