你好同學(xué),A200000里沒有投資收益,可以填到營業(yè)外收入里
老師,您好,我們公司發(fā)行了一個(gè)基金產(chǎn)品,然后會(huì)有一個(gè)第三方進(jìn)行管理,客戶投資申購產(chǎn)品就會(huì)入資。然后我們有收入進(jìn)賬是只有我們收了管理費(fèi)或者客戶贖回資金,或者產(chǎn)品結(jié)算清盤的時(shí)候才有收入。 第三方讓我們每個(gè)季度,把基金產(chǎn)品的季度交易金額,去稅務(wù)局申報(bào)增值稅和附加稅。我們上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了一個(gè)季度交易額的增值稅和附加稅,請(qǐng)問賬上怎么做呢? 還有因?yàn)檫@個(gè)季度交易額是波動(dòng)交易額,還沒有清盤,所以,我們還沒有真正的收入,那還要申報(bào)所得稅嗎?
老師您好,請(qǐng)問去年我們公司購買了保本的理財(cái)產(chǎn)品,購買時(shí)分錄是 借:交易性金融資產(chǎn),貸:銀行存款。贖回時(shí)我的分錄是 借:銀行存款,貸:交易性金融資產(chǎn)/投資收益/應(yīng)交增值稅。按貸款服務(wù)申報(bào)繳納了增值稅。投資收益已經(jīng)在利潤表的營業(yè)利潤里面了,說明已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但是轉(zhuǎn)管員說我的增值稅收入比企業(yè)所得稅收入多,要讓我更正申報(bào),我把投資收益放在營業(yè)外收入里面,這種做可以嗎?(稅局比對(duì)表里企業(yè)所得稅只包含主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入)謝謝!
老師您好,我們公司是研發(fā)催化劑,以研究,開發(fā)為主,我們用公司多于的錢,購買銀行結(jié)構(gòu)性存款,收到的收益入到投資收益里了,那我在季度申報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)A類,A200000這張報(bào)表的時(shí)候,我的這個(gè)投資收益的收入填寫在哪里?
老師您好,我們公司是研發(fā)催化劑,以研究,開發(fā)為主,我們用公司多于的錢,購買銀行結(jié)構(gòu)性存款,收到的收益入到投資收益里了,那我在季度申報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)A類,A200000這張報(bào)表的時(shí)候,我的這個(gè)投資收益的收入填寫在哪里?
老師,請(qǐng)問一下,我們公司買了一輛車入固定資產(chǎn),用了差不多一年就賣了,但是賣的時(shí)候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票,賣的當(dāng)月做未開票收入以收到真實(shí)金額申報(bào)增值稅,這樣存在什么稅收風(fēng)險(xiǎn),資產(chǎn)處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
個(gè)人獨(dú)資跟合伙人一起有啥區(qū)別
累計(jì)折舊科目下的折舊費(fèi)是幾三欄式明細(xì)賬嗎?
我請(qǐng)教一下為什么這一題是選D。本身它那個(gè)速凍資產(chǎn)就跟存貨有關(guān)。
第一次申報(bào)小規(guī)模納稅人,怎么知道都填正確了,可以看哪里自查
請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還的,增值稅是填在申報(bào)表的附表一的簡易計(jì)稅方法里嗎?
老師第三小問,求營業(yè)成本的影響,為什么不用9060,而用8910,8910不是23年的么
出口貨物,報(bào)關(guān)金額100萬美金,因?yàn)橘|(zhì)量問題,客戶要扣掉10萬美金,導(dǎo)致收匯只有90萬和報(bào)關(guān)不一致,想問下這種怎么辦?可以按實(shí)際進(jìn)項(xiàng)出口退稅嗎?
老師好,貿(mào)易公司,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,開服務(wù)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,是借,主營成本,貸,應(yīng)付職工薪酬,那每月需要計(jì)提的工資還計(jì)提嗎?如果計(jì)提出現(xiàn)兩個(gè)應(yīng)付職工薪酬在貸方,發(fā)放時(shí)沖掉一個(gè),那還有一個(gè)那,怎么辦?還是只計(jì)提一個(gè)
建筑公司轎車,貨車,皮卡車,折舊攤銷計(jì)什么費(fèi)用
建筑服務(wù)中的濕租在家簽合同時(shí)要注意什么?需要哪些必要的附件