您好 小規(guī)模納稅季度超過了45萬,附加稅申報里的增值稅稅額1%計算的金額
小規(guī)模納稅季度超過了45萬,附加稅申報里的增值稅稅額是以3%計算的金額還是1%計算的金額?
小規(guī)模納稅人,增值稅計稅金額季度不超45萬,超30萬,那附加稅計提按照全額增值稅計提嗎,
2021年小規(guī)模納稅人開專票季度超過45萬稅率是1還是3,增值稅和附加稅是怎么計算
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人增值稅季度開票超過45萬后應(yīng)計稅金額是超過45萬的金額嗎?是否包括45萬呢?
小規(guī)模納稅人,季度未超過45萬,請問在填表申報增值稅(未開票部分)的收免稅額的金額是含稅銷售額還是不含稅的銷售額,不含稅的話按照什么比例計算呢,賬上是按照1%計算了增值稅的。
拍賣品按百分之幾繳納稅費
正常付的工程款和人工費,以什么理由,從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)至其他應(yīng)付款
請問老師現(xiàn)在個體戶開票需要條件哪些支撐合法。就是沒有稅務(wù)風險?我們老板馬上要開100萬的勞務(wù)發(fā)票,除了勞務(wù)合同,還要有什么?需要現(xiàn)在說的四流一致嗎?
合并報表要怎么抵消?有哪些需要抵消?例如:母公司銷售成本10萬的A產(chǎn)品給子公司,銷售價20萬,子公司銷售A產(chǎn)品,銷售價是22萬
跨境電商,購買發(fā)信息的軟件,使用年限為一年,金額2W,需要攤銷費用么
老師好,中級聽誰的課比較好
老師。我們是在建工程期間收到的政府補助。480萬。。收到當時我做遞延收益。。等到資產(chǎn)能使用后按資產(chǎn)年限進行攤銷。這樣做對嗎???為啥稅務(wù)局要求480萬一把計入當期收入。要我們交企業(yè)所得稅??
請問我們給別人公司提供的100塊的服務(wù),提前溝通的不含稅,我們開1個點的普票,現(xiàn)在開票需要加稅點,應(yīng)該怎么計算加稅之后的金額
老師好,農(nóng)民工保函是什么意思
我們是一般納稅人,對方開了1%的專票給公司能抵增值稅嗎?
申報的時候附加稅的申報增值稅稅額直接顯示的事按3%計算的金額,前面哪里沒有填寫嗎?
?前面第一欄不能手工修改嗎
這個一般是手動修改的還是系統(tǒng)自動跳出來的啊?
?您有附表么 我這邊附表可以修改的 主表上的不能自己改? 每個地區(qū)不一樣
這里的附列資料一是在什么情況下需要填寫的?主表里服務(wù)這一欄有數(shù)據(jù),那就是附列資料需要填寫嗎?
您的附列資料一?? 發(fā)生了服務(wù)費之類的收入 需要填寫
那這里怎么填寫呢?是填寫在哪一欄?
?是您前面截圖嗎?截圖是附加稅啊