你好,沒(méi)有發(fā)票可以正常做賬,但是不得稅前扣除
老師,我們是個(gè)農(nóng)場(chǎng),有個(gè)客戶是集團(tuán)餐廳,下屬6家分餐廳(名稱不同且獨(dú)立核算),分餐廳的帳由總公司做,每個(gè)月都是總公司的會(huì)計(jì),用自己的名義匯款到我公司,然后分別開6個(gè)餐廳抬頭發(fā)票,因?yàn)槲覀冑u的是農(nóng)副產(chǎn)品,開的也是免稅普通發(fā)票,合同也是和總公司簽署的,您說(shuō)這種情況,讓對(duì)方寫個(gè)代付款證明,集團(tuán)和分屬餐廳都蓋上章,可以嗎
老師,我們公司包餐,每天都是美團(tuán)上點(diǎn)餐,經(jīng)常也是不同店,平臺(tái)也不提供發(fā)票,這種情況怎么處理
老師,我們餐飲公司購(gòu)買食材對(duì)方都是提供不了發(fā)票的,之前會(huì)計(jì)做的全部都在應(yīng)付賬款借方余額,這種情況該怎么處理
老師,這種情況應(yīng)該怎么處理啊。情況如下:就我們公司是做小酥肉的,會(huì)有很多加盟商,我們公司幫加盟商運(yùn)營(yíng)美團(tuán),餓了么外賣平臺(tái)。然后所有的外賣收入都打到我們公司對(duì)公賬戶,我們公司自己留下3%的代運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi),也就是相當(dāng)于這3個(gè)點(diǎn)是我們幫加盟商運(yùn)營(yíng)外賣平臺(tái)取得的收入,然后剩下的97再打個(gè)各個(gè)加盟商。想知道怎么處理,收入才能確認(rèn)為3個(gè)點(diǎn)呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下餐飲店,有部分客戶就餐后需要多開一點(diǎn)發(fā)票了,但是實(shí)際付款有不是這么多錢,這個(gè)開票應(yīng)收款怎么處理才平賬呢,還有部分客戶吃飯,也來(lái)找他們前臺(tái)開票了,這情況怎么入賬才好,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下謝謝。
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
我可以把餐費(fèi)合并進(jìn)個(gè)人賬戶繳納個(gè)稅嗎
可以做福利費(fèi)交個(gè)稅