勞務派遣公司給代理商傭金,主營業(yè)務成本。

請問勞務派遣公司給代理商的傭金怎么做會計分錄
請問勞務派遣公司給個人代理商的傭金 和廠商直接給勞務派遣公司的公司傭金的入賬分錄有什么區(qū)別
老師,我想請問一下,公司有勞務派遣員工,像這種情況,勞務派遣員工的工資也是做進工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務派遣人員,那么應該直接是由公司一筆支付勞務派遣人員的工資給到勞務派遣公司啊,勞務派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務派遣員工的工資和個稅都應該由勞務派遣公司來負責發(fā)放和申報啊,難道不是嗎?
老師你好,公司有個勞務派遣工,每個月發(fā)工資,勞務派遣公司給開勞務發(fā)票,有個員工前幾天晚上給車撞死了,和公司沒關(guān)系,只是欠他1個月的工資,公司直接付的現(xiàn)金給家屬,,這樣沒發(fā)通過勞務派遣公司開發(fā)票,賬務如何處理?謝謝
勞務派遣的兩種情況,一直接支付給派遣人員工資,二先支付給勞務派遣公司,由勞務派遣公司支付給派遣人員,這兩種情況分別怎么記賬?
老師您好,我公司有自己研究的一套系統(tǒng),領(lǐng)導想做無形資產(chǎn)入賬。這個我要準備什么材料入賬嗎?
每月房屋在什么情況下進行攤銷呢,會計分錄怎么寫呢
買進的材料單價1200,可以賣出去開3000單價的發(fā)票嗎?有什么風險
老師,報過稅了,發(fā)現(xiàn)有筆費用沒做賬,是專票,對公戶付的款。這怎么做賬?
老師,我們是一家旅游代理服務公司,主要是幫旅行社代賣旅游產(chǎn)品及劇場門票,假如我們收到貨款50萬,其中40萬要打給旅行社,剩余10萬是我們收取的代理費并且給旅行社開具發(fā)票,請問這個賬怎么做,增值稅報表收入是直接填10萬,還是按差額納稅申報
開票時顯示 非數(shù)電發(fā)票試點納稅人,未核定數(shù)電發(fā)票票種,不允許開票!這是怎么處理呢?要去大廳辦理?還是電子稅務局就能辦?
老師好!公司代收代付,如何做會計分錄?
老師 法人名下有兩個公司 其中一個公司連續(xù)零申報影響了信用等級,法人名下的另一個公司會受牽連嗎
老師你看圖片,這樣做分錄是什么意思,整個一年都是這么做的
做線上生意的個體戶沒有開過進銷項發(fā)票怎么申報各種稅?
廠商給勞務派遣公司傭金,管理費用-人力成本
區(qū)別:勞務公司是主營
那勞務派遣公司收到廠商的傭金和工資計入什么科目?
主營業(yè)務收入,你好