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會計賬的現(xiàn)金和出納的現(xiàn)金對不上怎么辦,外賬會計

2021-10-11 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-11 14:38

你好,核對每一筆明細看一下。

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齊紅老師 解答 2021-10-11 14:38

你的日記賬和對方的流水核對。

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快賬用戶1332 追問 2021-10-11 14:43

我是內(nèi)賬,會計負責(zé)外賬,沒有發(fā)票的她都不登記,我這里有沒有發(fā)票,甚至有一些收據(jù)都沒有,只有一個付款憑證都報銷,是這樣導(dǎo)致賬對不上的

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齊紅老師 解答 2021-10-11 14:44

那你們這個你只能內(nèi)賬和出納核對,外帳你做不了。

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齊紅老師 解答 2021-10-11 14:44

再障肯定不一致,他都有些業(yè)務(wù)沒有做,不是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-11 14:44

外賬的肯定不一致,他有些業(yè)務(wù)都做得不全。

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快賬用戶1332 追問 2021-10-11 14:51

對,就是這樣不一致,我想問的是外賬的庫存現(xiàn)金和我的庫存現(xiàn)金差額比較大的話,如果公司不承認我會不會要補足差額部分,因為大部分都是沒有取得發(fā)票的,還有如果會計哪里記賬是其他應(yīng)收款我會不會也承擔(dān)這樣的風(fēng)險,還有大額提取現(xiàn)金的我會不會有坐支現(xiàn)金風(fēng)險,會計的賬上都沒體現(xiàn),我們買的很多五金材料都是現(xiàn)金報銷出去的

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齊紅老師 解答 2021-10-11 14:53

實際業(yè)務(wù)的嗎?你們單位制度規(guī)定必須見發(fā)票才能付款嗎?

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快賬用戶1332 追問 2021-10-11 15:00

是實際的業(yè)務(wù),我們有些沒收據(jù)的自己手寫個單子報銷(帶付款憑證),但是會計沒有發(fā)票不做賬,所以我提出來的現(xiàn)金都在會計賬上掛著,但是我這里是做了收支的

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:03

你好,你單位制度允許報銷不報銷允許報銷的,后期就不會要求你補上。

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:03

兩個不一致,你這樣對賬也沒有用,他沒有做的,你做了肯定不一樣。

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快賬用戶1332 追問 2021-10-11 15:07

所以我們都不對賬,會計是外賬,我們就只有我一個出納,這些都不一致,但是錢都在賬面上掛著,數(shù)額太大這種會有風(fēng)險的吧

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:08

你好,沒有發(fā)票的,正規(guī)來說應(yīng)該正常做帳,匯算清繳調(diào)增就可以的。

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:08

只要是是你單位的實際業(yè)務(wù)支出, 實際有支付,不管是外帳內(nèi)帳都應(yīng)該做進去的。

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:09

它就會出現(xiàn)你手里的現(xiàn)金和會計那邊的現(xiàn)金余額不一致。

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快賬用戶1332 追問 2021-10-11 15:11

我這里是做了兩個日記賬,但是會計那邊不做啊,我們請的外賬,沒有義務(wù)要求怎么做賬吧

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:12

那你這個現(xiàn)金是外賬的還是內(nèi)賬的?

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快賬用戶1332 追問 2021-10-11 15:14

內(nèi)賬的,會計只登記我登記中的一部分,就是有發(fā)票的和工資

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:21

你好,你拿的這個現(xiàn)金是內(nèi)賬的話,外賬不做可以的,沒有問題。

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快賬用戶1332 追問 2021-10-11 15:24

內(nèi)賬現(xiàn)金和外賬現(xiàn)金有什么不同呢

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:29

好內(nèi)賬的做到內(nèi)賬里面,外賬的做到外帳里面。

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:29

你想要做內(nèi)賬的話,就用內(nèi)賬支付

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快賬用戶1332 追問 2021-10-11 15:31

看不懂,感覺讀不通

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:32

內(nèi)賬的做到內(nèi)賬里面,外賬的現(xiàn)金做到外帳里面。

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:32

比如這個錢支付出去,你不想做外賬,你就要內(nèi)賬的錢支付出去。

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:33

如果內(nèi)賬外賬都做的,用外賬的錢支付出去。

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快賬用戶1332 追問 2021-10-11 15:42

謝謝老師還是不太明白,重新問了

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齊紅老師 解答 2021-10-11 15:46

好的,你可以重新提問的。

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你好,核對每一筆明細看一下。
2021-10-11
你好,這個就很麻煩了。你需要將雙方的賬一筆筆的核對的
2021-01-20
同學(xué),你好 應(yīng)該對的上
2022-12-13
這個需要核對一下找出差別再解決問題的。
2021-07-29
你好,兩者本來就不一致,不會要求出納補足的
2021-10-11
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