借醫(yī)療業(yè)務(wù)成本,借經(jīng)銷商品差價,貸庫存物資。
老師,您好。我們是商貿(mào)公司,購買回來的包裝桶其實在銷售貨物時已經(jīng)一起銷售了,以前入賬時入的庫存商品,進(jìn)項發(fā)票抵扣了,與貨物一起銷售時沒有單獨(dú)計算結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬上掛著的庫商品(空桶)已經(jīng)沒有了的。請問這種情況我應(yīng)該怎么做會計處理呢?
您好,請問下您了解藥品中商品進(jìn)銷差價在結(jié)轉(zhuǎn)時如何計算?我司是醫(yī)院門診部
老師你好,在學(xué)庫存商品的售價金額法的時候遇到一個問題。這個題目如果展開寫分錄是不是這樣?最終計算出的商品進(jìn)銷差價192和一開始分錄中算出來的商品進(jìn)銷差價250不一致,是不是我分錄寫錯了?麻煩老師看看。我的分錄如下: 老師你好,這個題目的分錄是不是這樣寫阿? 1.本月購入時 借:庫存商品 750(按售價) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)65 (進(jìn)貨成本500*13%) 貸:銀行存款 565 實際成本 (500+65) 商品進(jìn)銷差價 250 2.確認(rèn)本月銷售收入 借:銀行存款 678 貸:主營業(yè)務(wù)收入 600 (按售價) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)78 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 (按售價) 借:主營業(yè)務(wù)成本600 貸:庫存商品600 商品進(jìn)銷差價率=(250-180)+(750-500)/250+750 然后*100%=32% 已售商品分?jǐn)傔M(jìn)銷差價=600*32%=192 月末庫存商品成本=180+500-(600-192)=272
您好,我公司在中國綠色電力證書交易平臺上購買了一款商品,走的是公司賬戶,扣款時顯示的是“水電水利規(guī)劃設(shè)計總院”,但開的專票是另一個公司,我如何寫付款申請單和報銷時做賬呢
火炬統(tǒng)計系統(tǒng)里是在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表更正前填完提交的,利潤總額有變動,但是沒有聯(lián)系管理員把火炬統(tǒng)計系統(tǒng)提交的年報打回重填,這種情況報送的火炬系統(tǒng)里利潤總額跟匯算清繳申報表利潤總額不一致,會影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審嗎老師
老師,請問下,本期的未分配利潤=上期的未分配利潤+本期的凈利潤??
請問,取得免稅自產(chǎn)自銷發(fā)票,是可以按9個點(diǎn)抵扣進(jìn)項是吧
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報完賬了8月先記賬了借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補(bǔ)這超支的1000元,可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
老師,我想問一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作 ,不是紅沖,現(xiàn)在我想作廢之前8.1號開的電子普票,不是紅沖,是直接作廢,順便問一下,現(xiàn)在電子普票是不是不能直接作廢,只能紅沖,是不是不像以前那樣紙質(zhì)發(fā)票可以依據(jù)實際情況選 擇紅沖或者作廢,現(xiàn)在電子發(fā)票是不是一律只能紅沖,不能作廢
沒有發(fā)票,可以憑回單計入勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們在車間里建了辦公室,1、這個費(fèi)用是否應(yīng)該開建筑發(fā)票,2、費(fèi)用共7萬,他們的額度不夠了,先只開5萬,那數(shù)量里應(yīng)該開多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫一定要有代理記賬經(jīng)驗的呢?
老師您好,請問中級考試時,科學(xué)計算器里面怎么輸入開根號的計算?
老師,本無付支無收,是什么意思
首先你要算出一個插件率,然后用你的銷售收入乘以差價率,這個就是你要結(jié)算的
這差價率怎么算?
茶山綠就是用你期初的和本期購進(jìn)的差價除以。期初和本期購進(jìn)的商品入賬金額