同學(xué)你好 在月底做的哦
這個月,也就是年末計(jì)提所得稅費(fèi)用, 借 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是在這個月做還是下個月呢?繳納的分錄肯定是下個月做了,
你好老師 比如現(xiàn)在做九月的賬 交所得稅 這個計(jì)提所得稅應(yīng)該是什么時候做(借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅) 是九月做還是十月在計(jì)提后直接做繳費(fèi)分錄?
老師,建筑行業(yè),異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅和個人所得稅,在繳納時做借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個人所得稅 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 現(xiàn)金 因?yàn)槲业牧?xí)慣是每次分錄涉及計(jì)提的就直接計(jì)提了,那么這兩個分錄的計(jì)提分錄是不是 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅?? 個人所得稅的分錄怎么計(jì)提??
老師,上月計(jì)提所得稅,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,我現(xiàn)在做一月的賬繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸銀行嗎
老師這個月退去年的企業(yè)所得稅的賬怎么做?去年交的時候是先計(jì)提,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,繳稅的時候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計(jì)扣除了?請問是參考哪個文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計(jì)扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計(jì)扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計(jì)扣除
,酒店住宿行業(yè),前臺接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計(jì)提的時候都入主營業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會自己報(bào)稅處理各種問題
“個稅”應(yīng)該計(jì)入現(xiàn)金流量表里“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”還是“支付其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個點(diǎn),為什么單價(jià)要乘1.1?
但是九月計(jì)提的時候 這個金額是怎么倒推出來的? 先生成損益類的分錄 看看應(yīng)該叫多少所得稅稅 然后在刪除這個損益類的分錄 寫上計(jì)提所得稅的分錄 但是問題又來了 要是這樣的話 計(jì)提的所得稅不就沖減了利潤了么 這樣的話計(jì)提的不就不對了么
結(jié)轉(zhuǎn)之后計(jì)提的哦 需要九月底計(jì)提
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后在計(jì)提 這樣的話計(jì)提之后的借方的所得稅費(fèi)用余額就不是0了 得等到10月余額才是0是么 我之前一個同事個我說先結(jié)轉(zhuǎn)損益 然后在刪除 然后計(jì)提完之后在重新生成 但是這樣的話 貌似數(shù)字不是太好確定
不用 結(jié)轉(zhuǎn)之后計(jì)提就行了