同學(xué)你好 在月底做的哦

這個(gè)月,也就是年末計(jì)提所得稅費(fèi)用, 借 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是在這個(gè)月做還是下個(gè)月呢?繳納的分錄肯定是下個(gè)月做了,
你好老師 比如現(xiàn)在做九月的賬 交所得稅 這個(gè)計(jì)提所得稅應(yīng)該是什么時(shí)候做(借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅) 是九月做還是十月在計(jì)提后直接做繳費(fèi)分錄?
老師,建筑行業(yè),異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,在繳納時(shí)做借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 現(xiàn)金 因?yàn)槲业牧?xí)慣是每次分錄涉及計(jì)提的就直接計(jì)提了,那么這兩個(gè)分錄的計(jì)提分錄是不是 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅?? 個(gè)人所得稅的分錄怎么計(jì)提??
老師,上月計(jì)提所得稅,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,我現(xiàn)在做一月的賬繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸銀行嗎
老師這個(gè)月退去年的企業(yè)所得稅的賬怎么做?去年交的時(shí)候是先計(jì)提,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,繳稅的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?


但是九月計(jì)提的時(shí)候 這個(gè)金額是怎么倒推出來(lái)的? 先生成損益類的分錄 看看應(yīng)該叫多少所得稅稅 然后在刪除這個(gè)損益類的分錄 寫(xiě)上計(jì)提所得稅的分錄 但是問(wèn)題又來(lái)了 要是這樣的話 計(jì)提的所得稅不就沖減了利潤(rùn)了么 這樣的話計(jì)提的不就不對(duì)了么
結(jié)轉(zhuǎn)之后計(jì)提的哦 需要九月底計(jì)提
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后在計(jì)提 這樣的話計(jì)提之后的借方的所得稅費(fèi)用余額就不是0了 得等到10月余額才是0是么 我之前一個(gè)同事個(gè)我說(shuō)先結(jié)轉(zhuǎn)損益 然后在刪除 然后計(jì)提完之后在重新生成 但是這樣的話 貌似數(shù)字不是太好確定
不用 結(jié)轉(zhuǎn)之后計(jì)提就行了