您好,有會計差錯時需要做調(diào)賬分錄,如果沒有錯誤不需要調(diào)賬,也不存在重復(fù)一說。

老師,錄入9月末作為10月初起初數(shù)時,試算不平衡,已經(jīng)用未分配利潤利潤調(diào)整了,這是付款還要有未分配利潤嗎?重復(fù)嗎
老師,為什么做了調(diào)賬分錄,還有調(diào)整上年期末數(shù)?不是重復(fù)了嗎
老師,上年水電費(fèi)重復(fù)做了分錄,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?[流淚]
你好老師,去年的票在去年重復(fù)錄入,和重復(fù)領(lǐng)用了,要在今年怎么調(diào)整。已做年度匯算了。是做以前年度損益調(diào)整嗎?分錄是什么?
老師。審計去年的賬務(wù),有個賬務(wù)調(diào)整分錄表。我在今年10月份的時候做調(diào)整。這個期末本期調(diào)整,期初上期調(diào)整,是什么意思
老師,問一下24年7月份公司處置了一輛二手車,沒開票也沒有申報,但是開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個要更正去年的申報嗎?如果要更正的話那是不是要從7月份及以后的月份都要更正?
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員,他們又授權(quán)我財務(wù)負(fù)責(zé)人,我沒有確認(rèn),這樣還是財務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
老師你好,我們公司老些支出沒有票,老些流水的票據(jù)對不上銀行回單,就是自己先墊付,后找公戶報,好幾筆業(yè)務(wù),有的有票大部分沒票,這怎么辦呀老師?做賬怎么辦?企業(yè)所得稅怎么辦 找票懟上犯法不老師 老師,我是按流水做還是按發(fā)票做?對不起來 基本都對不起來不知道咋搞三個月的呢老師 那老師發(fā)票咋弄??? 報賬不是一個人,不是一筆一筆報的,大部分沒發(fā)票,怎么弄啊老師
老師,我司生產(chǎn)叉車,生產(chǎn)出來后先計入庫存商品,發(fā)生融資租賃業(yè)務(wù)等時就轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目計提折舊!請問如果是租賃期滿后,(車輛所有權(quán)歸我司,到期時我司象征性的以1元價格贖回)車輛回公司我應(yīng)該如何記賬?轉(zhuǎn)入庫存商品嗎?
微信支付寶怎么設(shè)立對公賬戶操作步驟
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員和開票員,但是上一任財務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)我為財務(wù)負(fù)責(zé)人,我沒有確認(rèn),我想拒絕怎么做,不想當(dāng)財務(wù)負(fù)責(zé)人
老師,麻煩問一下,繡花工資核算方法有哪些啊
員工報銷,有發(fā)票填報銷單就可以了嗎,需要付款截圖嗎
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
做了調(diào)賬分錄就好了啊
不太理解您的意思,如果您所謂的就好了的意思是正確了,那么以前有會計差錯。
以前有會計差錯,又去調(diào)財務(wù)系統(tǒng)期末數(shù)了,
又做賬,又調(diào)期末數(shù),不是重復(fù)了嗎
一借一貸? 借貸必相等,一增一減,不存在重復(fù)一說。
是啊,死環(huán)循,都做賬了,可以了啊,干嗎還要去調(diào)期末數(shù)?
因為有錯誤,所以需要調(diào)賬,比如別人欠你100塊,你做成了應(yīng)付賬款100 ,那會計反應(yīng)不出經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì),所以需要調(diào)賬。
那可以了,干嘛還得做賬了
問的這么清楚,你不能解釋清楚
您好,這個問題,不好回答,沒有為什么,不調(diào)整的話只改余額,發(fā)生額就不對了。