同學(xué),你好 回來填報(bào)銷單,報(bào)銷之后,再歸還借款
我是家具城管理人員,每年負(fù)責(zé)收費(fèi),租賃費(fèi)就是,這個(gè)家具城屬于村里產(chǎn)業(yè),然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題就是,當(dāng)時(shí)村里會(huì)計(jì)應(yīng)該給我打個(gè)條才對(duì),我對(duì)賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了??! 今天上午我問她,你給我補(bǔ)上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個(gè)單子,什么情況呢?就是說,我和會(huì)計(jì)之間的這個(gè)事,出納員并不知道的??! 出納員說我經(jīng)手的話得有我簽字的,這個(gè)我不記得有 現(xiàn)在村里會(huì)計(jì)就說,已經(jīng)讓村里出納員沖賬了,我感覺不對(duì) 因?yàn)橛譀]和出納員交涉這個(gè)單據(jù)啊 我和會(huì)計(jì)之間的事,難道會(huì)計(jì)做好了單據(jù)會(huì)直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因?yàn)樗麤]參與 現(xiàn)在我支出少了 制作那個(gè)支出單也不是出納員制作的,是會(huì)計(jì)做的 還有一份是會(huì)計(jì)那里記賬員做的 這個(gè)是不是和出納員沒關(guān)系啊?會(huì)計(jì)怎么會(huì)不通過我就把單據(jù)沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據(jù)我都是交給出納員,出納員減去我的費(fèi)用后,就剩下收入了 我賬號(hào)出的錢都是我支出對(duì)吧?
請(qǐng)問如果員工填了借支單,但來報(bào)銷的時(shí)候沒有花那么多錢要退回來,具體要怎么操作呢?出納和會(huì)計(jì)需要如何登記?
請(qǐng)問老師,員工到出納這里借款,去采購,回頭回來報(bào)銷,出納要根據(jù)他以前結(jié)的款和現(xiàn)在花的錢來給他報(bào)銷,他之前的借款如果員工忘了怎么辦呢,出納如果也忘了不就多給了嗎
我是國企單位工作人員,2006年我提前借款購買工程材料,填寫了借款9000元,出納要求結(jié)算工程后取現(xiàn)金來還,結(jié)算后我便拿了現(xiàn)金還給了出納,但未退還借條,也沒有填寫收據(jù)給我,防范意識(shí)那時(shí)候還不到位,因?yàn)樾湃纬黾{說還了錢就可以了,今年單位才通知我說我借款還沒有還,但是出納現(xiàn)在也不承認(rèn)收到錢,因?yàn)樘嗄炅私o了錢也沒有什么有利的證據(jù)反駁給了錢但是出納并未入賬的事實(shí),我無語了,現(xiàn)在不懂該怎么辦,請(qǐng)老師指點(diǎn)下,
請(qǐng)問如果員工預(yù)支1000元,當(dāng)時(shí)出納記錄了這筆支出。員工回來報(bào)銷超支,報(bào)銷單上金額填寫的是沖抵掉預(yù)支款后實(shí)際還需報(bào)100元,這時(shí)出納的日記賬要怎么記賬才能平?
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)啊?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來說,直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
那就報(bào)銷單還是正常填寫員工花費(fèi)的金額,多余的錢員工直接退回出納用記賬嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,可以這樣操作