您好 一般按不含稅收入填寫

云某公司(-般納稅人),2019年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù):該公司該月應(yīng)納多少增值稅? (1)提供有形動產(chǎn)租賃服務(wù),開具大桶專用發(fā)票,價稅合計3.3萬元; (2)提供貨物運輸服務(wù),開具大桶專用發(fā)票,不含稅金額4萬元; (3)提供咨詢服務(wù)(現(xiàn)代服務(wù)),開具普通發(fā)票9.54萬元; (4)銷售貨物,開具普通發(fā)10萬元 (5)購進(jìn)貨物運輸用的汽車,取得機動車銷售統(tǒng)發(fā)票,注明價稅合計金額14.69萬元; (6)購進(jìn)固定資產(chǎn)-批,取得大桶專用發(fā)票注明的稅款5200元; (7)購進(jìn)辦公用品,取得普通發(fā)票2萬元; (8)為職工食堂購進(jìn)三臺冰箱,取得的專用發(fā)票稅款3900元; (9)購進(jìn)一批水果作為福利發(fā)給職工,取得的專用發(fā)票注明稅款9000元 間:(一)該公司該月應(yīng)納多少增值稅? (15分) (二)該公司地處城市市區(qū),該月與增值稅同時同地依法還要承擔(dān)哪些稅 費?分別承擔(dān)多少? (5分) X505D 2020.07.09 20:38
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進(jìn)項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師,一份技術(shù)服務(wù)合同中,約定了兩部分費用: 技術(shù)服務(wù)費(分三個階段支付) 和 每年支付的年度服務(wù)使用費,技術(shù)服務(wù) 合同中列明了 含稅總金額,不含稅金額 和 稅額。 但是 年度服務(wù)使用費 又分兩種情況,第一種情況:每年支付的年度服務(wù)使用費 雖然寫清楚了 年度服務(wù)使用費 含稅金額100萬,但是并沒有約定 服務(wù)年限 或者 一共服務(wù)多少年,這種情況 怎么計算 這部分年度服務(wù)使用費的 印花稅呢?第二種情況,公司可以一次性支付500萬(含6%增值稅)服務(wù)費,供應(yīng)商就會一直提供服務(wù)。比較模糊 不知道怎么交印花稅了,想問問清楚?
老師,請問保潔公司, 9月份開票生活服務(wù),清潔服務(wù)費開票金額4.5萬是不含稅的,在填報印花稅里購銷合同,應(yīng)該填列金額多少?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進(jìn)項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費,第二個公司沒有進(jìn)項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。。現(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答