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老師,我想問一下這邊有數(shù)據(jù)的應(yīng)該怎么辦,好像有的多了有的少了,這應(yīng)該怎么處理呀,之前的賬目都不是我們做的,現(xiàn)在才接手這個(gè)公司

2021-10-09 16:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-09 16:53

同學(xué),你好 要先對賬,比如應(yīng)收應(yīng)付,要和客戶供應(yīng)商把賬對清了再調(diào)整

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同學(xué),你好 要先對賬,比如應(yīng)收應(yīng)付,要和客戶供應(yīng)商把賬對清了再調(diào)整
2021-10-09
您好 請問科目余額表都沒有么
2021-06-17
首先啊,你這里有很多,那么你你針對那些金額比較大的去分析,小的話你可以簡化把它放在一起來說明一下,那么就看一下你這個(gè)費(fèi)用占比占整個(gè)辦公費(fèi)用的比例,占收入的比例有多少。
2022-10-10
你好,報(bào)稅是由您負(fù)責(zé)嗎?不是你負(fù)責(zé)的話你不承擔(dān)這塊責(zé)任,交接表里注明就可以
2022-06-09
你好,這個(gè)你拿一個(gè)空白的資產(chǎn)負(fù)債表,然后按照資產(chǎn)負(fù)債表上面的科目一個(gè)個(gè)去盤點(diǎn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù),把現(xiàn)有的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)。然后做一個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表就可以了。
2024-09-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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