你月末,把銷項-進(jìn)項的余額 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
上個月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅”里面,這個月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項稅,沒有任何附件。
疫情減免增值稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)? 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款,做轉(zhuǎn)出時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),到了月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
內(nèi)賬做了應(yīng)交增值稅進(jìn)項,如何結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項抵扣
老師好!請問做賬結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項稅額,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額,這個金額如何計算?謝謝!
上月認(rèn)證的進(jìn)項稅額有留抵,本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時還可以抵扣進(jìn)項(不交增值稅),本月如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄?
老師請問,B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對B公司要完成實收資本實繳(B公司注冊資金100萬),B公司賬面有100萬,A公司賬面也有100萬。請問這個資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺的預(yù)付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說看具體業(yè)務(wù)?
個體戶經(jīng)營所得年報的專項扣除是指的啥
銀行賬面金額與實際金額不符
請問老師,一個供貨商,財務(wù)上長期掛賬,后問老板知道是他個人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫情況說明?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個人,還需要申報殘保金嗎?
請問老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個稅是嗎
會計手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個賬簿填寫本日合理,本月合計以及本年累計嗎?請專業(yè)老師回答
請問現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結(jié)加本年累計嗎,有沒有案例樣本
我是內(nèi)賬,只做了進(jìn)項的賬,現(xiàn)在有銷項了,
就是剛才說的分錄那樣做啊。
你做這個余額不能體現(xiàn)出我賬上的進(jìn)項還有多少,不有減掉賬上的進(jìn)項
所你想自創(chuàng)一套啊,都是這樣做的。所謂抵扣,就是月末,把銷項-進(jìn)項的余額,不用考慮進(jìn)項減少。
那我做了進(jìn)項的賬我抵扣了,我怎么做分錄可以充掉這個賬面
跟你講了,不用沖掉。只有在進(jìn)項轉(zhuǎn)出的時候才用沖 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項