你好,沒付款可以掛往來,借:固定資產(chǎn)10 貸:應(yīng)付賬款10 保險,借:管理費用3026.53 ? ? ? ? ? 貸:銀行存款3026.53
公司購入車輛一輛10萬 開發(fā)票了 沒有付款 付了保險費3026.53元 分錄怎么寫?沒有付款怎么還可以給開發(fā)票
公司購買了一輛新車有支付保險費但是沒有看到發(fā)票怎么入賬
您好老師,公司買了一輛車,沒來發(fā)票,付的款,付的車輛購置款,保險費,車輛購置稅,服務(wù)費,請問應(yīng)該如何做分錄
老師,公司購車總金額33萬,車輛發(fā)票是30萬,保險發(fā)票1萬,購置稅發(fā)票1萬,只有32萬有票,首付款10萬付給銷售公司了,分期款22萬要付給氣車租賃公司,怎么入賬呀
老師,公司購車總金額33萬,車輛發(fā)票是30萬,保險發(fā)票1萬,購置稅發(fā)票1萬,只有32萬有票,首付款10萬付給銷售公司了,分期款22萬要付給氣車租賃公司,怎么入賬
老師 你好 廢紙皮收入交幾個點稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
老師,在計提工資的時候 借:管理費用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計提保險的時候:借:管理費用-社保費1200 其他應(yīng)收款-個人負擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險費1800 這樣做憑證是不是管理費用多計提了?因為在計提管理費用的時候包含了個人應(yīng)負擔(dān)的部分,我這樣理解對嗎
老師,報廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團100%控股下的兩個子公司合并,在合并報表時被合并公司有實收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權(quán)益合計是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒明白
先給員工報銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購買的集裝箱搭建的簡易休息室,做賬時計入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?