同學你好呀~ 如果針對預收的物業(yè)費開具了發(fā)票的,那么就要按照該金額繳納增值稅;如果預收的物業(yè)費沒有開發(fā)票,那就在以后期間分期計算繳納增值稅
物業(yè)公司減免一年物業(yè)費,物業(yè)公司如何做賬?增值稅繳納,收入如何確認
老師你好,我想問一下,物業(yè)公司收的居民的水電費,暖氣費,燃氣費,怎么做賬?還有要不要教增值稅?謝謝
我想咨詢一下,物業(yè)公司收到地方政府給予的物業(yè)費補助需要交納增值稅嗎?如果不需要交有文件支持嗎?
玲老師您好,想請問您,我們是小規(guī)模納稅人的咨詢服務業(yè)的收取監(jiān)理費公司,主營業(yè)務成本這塊如何核算。謝謝!
老師好 想咨詢一下房地產公司(一般納稅人)預繳增值稅如何操作呀?是根據預繳稅款=預收款/(1+適用稅率或者征收率)*3%來繳納嗎
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
謝謝老師,還有一個問題,就是我匯算清繳補交的稅款,算2020年的,還是算今年的?
補的是2020年的稅款,2021年還沒過完,不是2021年的稅款
謝謝老師
嗯嗯,不用客氣的呢~
工商年報年度稅費沒有把這個加上,明年申報加到2021年度行不行?
可以的,可以加到2021年度
謝謝老師
同學不用客氣的呢~