同學(xué)你好 不需要繳納 因?yàn)檎a(bǔ)助不屬于營業(yè)活動(dòng) 增值稅法規(guī)里規(guī)定非營業(yè)活動(dòng)不征收增值稅

我想咨詢一下,物業(yè)公司收到地方政府給予的物業(yè)費(fèi)補(bǔ)助需要交納增值稅嗎?如果不需要交有文件支持嗎?
老師,你好,有個(gè)問題想咨詢一下:我們公司是做房屋租賃的,常開發(fā)票是“中介服務(wù)費(fèi)”,現(xiàn)公司租了一個(gè)場地轉(zhuǎn)租給了第三方,該場地的物業(yè)費(fèi)我們已交到物業(yè)公司,物業(yè)公司也給我們開了票,現(xiàn)在第三方向我們支付物業(yè)費(fèi),我們需要向?qū)Ψ介_“物業(yè)管理費(fèi)”發(fā)票。公司營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍包括“物業(yè)管理”,請(qǐng)問我們能直接給第三方開具“物業(yè)管理費(fèi)”的發(fā)票嗎?
老師,我想請(qǐng)問一下,我公司是一般納稅人小薇企業(yè),現(xiàn)在享受小薇政策,和六稅兩費(fèi)政策,我想問問,如果我公司在2023年匯算清繳的時(shí)候,不屬于小薇企業(yè)了,之前減半征收的增值稅和附加稅這些,需要補(bǔ)征嗎?我只知道需要補(bǔ)征企業(yè)所得稅,那增值稅附加稅這些呢,需要補(bǔ)征嗎
你好老師,我們是物業(yè)公司,主要是以小區(qū)業(yè)主的物業(yè)費(fèi)為收入,小區(qū)地下車位開發(fā)商沒有賣出的委托物業(yè)出租,物業(yè)收取車位租賃費(fèi),收取的車位租賃費(fèi)物業(yè)和開發(fā)商各自一半,物業(yè)給業(yè)主開具車位租賃費(fèi)發(fā)票,想問一下物業(yè)收取的車位租賃費(fèi)除了交增值稅附加稅印花稅企業(yè)所得稅外還需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
老師,早上好!我們單位是一家勞務(wù)派遣公司,給用工單位代交社保,(目前只交單工傷保險(xiǎn))我們的合作用工單位基本是異地,現(xiàn)有文件規(guī)定,不允許異地為其繳納。如今,我們?cè)诮患{當(dāng)?shù)赜幸患椅飿I(yè)公司,勞務(wù)公司是否可以委托物業(yè)公司代為繳納社保嗎?真它和之前一樣。如果可以的話,需要怎么做?
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?

