你好 未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)負(fù)數(shù) 開(kāi)具的發(fā)票填寫(xiě)正數(shù)
老師你好,我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅,在6月誤開(kāi)了發(fā)票3萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)沒(méi)有作廢,就在7月份開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬(wàn)元,8月份沒(méi)有開(kāi)票,9月份開(kāi)正常發(fā)票3元1千元。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?
請(qǐng)問(wèn)下,如果當(dāng)月申報(bào)20萬(wàn)收入,其中有5萬(wàn)元因?yàn)楫?dāng)月沒(méi)有發(fā)票所以先申報(bào)在未開(kāi)發(fā)票蘭里。下個(gè)月有了發(fā)票,并把5萬(wàn)元補(bǔ)開(kāi)了,現(xiàn)在申報(bào)改怎么申報(bào)。
2020年申報(bào)了農(nóng)民工工資120萬(wàn),但是一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,也就沒(méi)有做收入,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開(kāi)票了19萬(wàn),我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬(wàn)成本(2020年申報(bào)的工資)。2021年7月開(kāi)票了9.5萬(wàn),我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬(wàn)的成本(2020年申報(bào)的工資)。2021年8月開(kāi)票了68萬(wàn),我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬(wàn)的成本(其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬(wàn),28月當(dāng)月申報(bào)了45萬(wàn)的工資并發(fā)放了)。 老師,20年申報(bào)工資,不確認(rèn)收入和成本,會(huì)計(jì)和稅法上有不有問(wèn)題?因?yàn)槎悇?wù)要查帳,會(huì)不會(huì)讓我確認(rèn)20年的未開(kāi)票收入,補(bǔ)繳增值稅? 問(wèn)題2:21年確認(rèn)20年工資作為成本,有不有問(wèn)題?
老師你好!我2021月業(yè)務(wù)發(fā)生了50萬(wàn)元收入,但當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票,做未開(kāi)票收入正常申報(bào)了增值稅申報(bào)表,但是客戶現(xiàn)在有叫我把發(fā)票開(kāi)過(guò)去,我現(xiàn)在申報(bào)表,我不可能有在繳納一次稅款吧,麻煩老師建我一下怎么處理?
公司小規(guī)模納稅人,上個(gè)月收到平臺(tái)補(bǔ)貼費(fèi)5元,沒(méi)有給平臺(tái)開(kāi)發(fā)票,申報(bào)未開(kāi)票收入了。這個(gè)月又把發(fā)票開(kāi)了,怎么報(bào)稅?
老師 酒店小規(guī)模 1.無(wú)票收入也多 前臺(tái)在開(kāi)發(fā)票 個(gè)人居住 開(kāi)的發(fā)票都是公戶 發(fā)票也沒(méi)備注住房人 這個(gè)統(tǒng)計(jì)無(wú)票和開(kāi)了發(fā)票的不好統(tǒng)計(jì) 2.還有當(dāng)月入住,沒(méi)給開(kāi)發(fā)票 之后月份回款給開(kāi)發(fā)票 這個(gè)當(dāng)月掛預(yù)收?等發(fā)票開(kāi)了再確認(rèn)收入?
老師,換電腦了,航天金稅盤(pán)怎么安裝?
現(xiàn)在收到供應(yīng)商的普票發(fā)票如何入賬?
小規(guī)模繳納第一季度增值稅及城建稅怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
電商平臺(tái)之前那個(gè)公司注銷了,然后現(xiàn)在變更成我現(xiàn)在新的主體了,之前那個(gè)保證金是那個(gè)公司交的,現(xiàn)在退到我這個(gè)新主體來(lái),我做營(yíng)業(yè)外收入嗎
對(duì)方開(kāi)房租發(fā)票多開(kāi)了一個(gè)區(qū)域面積金額,我們?nèi)陮?shí)際付款的房租是70多萬(wàn),開(kāi)了90多萬(wàn)票,我按照實(shí)際的房租入賬,票面金額多的部分怎么處理
動(dòng)物類中藥適用稅率?
老師好,員工改名個(gè)稅系統(tǒng)里面怎么給他報(bào)
小規(guī)模納稅人 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-三代手續(xù)費(fèi)返還 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 申報(bào)增值稅后,增值稅減免,轉(zhuǎn)出增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 這個(gè)分錄有沒(méi)有問(wèn)題,用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,哪一個(gè)科目更合理?
老師 有個(gè)合伙企業(yè) 其中一個(gè)合伙人24年10已經(jīng)退伙 月個(gè)稅扣繳端已經(jīng)改為了非正常 但是現(xiàn)在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得 他提前這個(gè)人的沒(méi)報(bào) 怎么回事呢
需要去當(dāng)?shù)卮翱谏陥?bào)嗎
你好,不用的,自己申報(bào)就可以了。