正常的業(yè)務(wù)沒(méi)啥,長(zhǎng)時(shí)間刻意的 不做收入,可能會(huì)被大數(shù)據(jù)比對(duì)上。因?yàn)?,?huì)出現(xiàn)稅負(fù)異常

預(yù)收賬款可以掛多久?如果只是交增值稅 掛預(yù)收賬款 不交企業(yè)所得稅 會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)注意 核查呢
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開(kāi)的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會(huì)計(jì)分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)出的會(huì)計(jì)分錄是,借:銀行存款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢?
我們公司收款,都是先進(jìn)老板私人賬戶,再轉(zhuǎn)到公司對(duì)公賬戶,請(qǐng)問(wèn)是否可以掛科目,借,其他應(yīng)收款-某人,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?這樣的核算和操作,是否容易引起稅務(wù)局的檢查?
房開(kāi)企業(yè),21年預(yù)收賬款比實(shí)際申報(bào)預(yù)交所得稅金額多,預(yù)收賬款其中有一部分是預(yù)收的定金,定金沒(méi)有預(yù)交增值稅和所得稅,稅局查賬說(shuō)預(yù)收賬款和實(shí)際申報(bào)不符,怎么解釋呢
企業(yè)預(yù)付帳款長(zhǎng)期掛帳300萬(wàn),稅務(wù)查收交6%的增值稅及附加稅,還需不需要交所得稅呢?
總賬記賬憑證填制有問(wèn)題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結(jié)賬時(shí)固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對(duì)嗎?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,有個(gè)餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤(rùn)分成,b公司給a開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國(guó)內(nèi)對(duì)公賬戶可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)新成立的個(gè)體工商戶,自動(dòng)核定的稅種沒(méi)有印花稅,是不是就不用申報(bào)這個(gè)稅,也沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計(jì)入什么費(fèi)用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯(cuò)吧差額104元,也計(jì)入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)備調(diào)整未分配利潤(rùn)后需要更正年報(bào)嗎,去年的報(bào)銷(xiāo)有漏記的。今年補(bǔ)錄。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有一個(gè)員工當(dāng)月沒(méi)有工資,是否需要0申報(bào),還是不申報(bào)也可以呢
公司辦公地址和注冊(cè)地不一樣,如何在北京企業(yè)信用信息網(wǎng)公示實(shí)際辦公地址?
老師公司有利潤(rùn)500萬(wàn),有什么方法在不交稅的情況下能把利潤(rùn)分配掉?


長(zhǎng)時(shí)間是多久呢 我們是私募證券投資公司 確認(rèn)收入的同時(shí)交增值稅,只交增值稅,不確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 會(huì)不會(huì)很奇怪呢
哈哈,你這樣不用查就會(huì)被鎖定了。只有房產(chǎn)企業(yè)才會(huì)按預(yù)收款交增值稅。
這還分行業(yè)嗎 我們這個(gè)行業(yè)交增值稅的時(shí)候就得確認(rèn)收入嗎
一般是預(yù)收款不確認(rèn)收入,正式開(kāi)票結(jié)算的時(shí)候才確認(rèn)收入
我們比較特殊,不會(huì)開(kāi)發(fā)票 能掛一年以內(nèi)的預(yù)收賬款
那你們只有自己看著辦了。