你好 ;? ?無票收入 體現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入欄次去 ;??
老師,請問增值稅納稅申報表上是寫開票收入嗎?無票收入需要在這張表上填報嗎?
無票收入報稅的時候增值稅申報表上怎么填寫
無票收入,要在增值稅納稅申報表上填寫嗎?填在哪一欄呢
增值稅做無票收入應該在報表上怎樣填寫?
現(xiàn)在我的留抵稅額,不打算退了,老師讓我做無票收入,這個在增值稅申報表上該怎么填寫
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費未按規(guī)定申報增值稅,請核實后按收到手續(xù)費日期的所屬期更正申報增值稅!?。?請問怎么更正,謝謝!
這個怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費,開票開的是服務費,入財務費用手續(xù)費可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯誤,少記了,現(xiàn)在應該怎么處理
老師,為什么債務籌資會穩(wěn)定公司的控制權呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報表,收入,今年是負數(shù)發(fā)票,收入為負數(shù),所得稅也成了負數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務.餐飲1200元.請問怎么做帳?謝謝!
請問一下印花稅怎么計提
關鍵是有已經(jīng)開過的發(fā)票的,還有沒開的,都體現(xiàn)在營業(yè)收入欄次嗎?
你好 ;? ? 是的。 都是營業(yè)收入 里面的。? ? 營業(yè)收入包括其他業(yè)務收入和主營業(yè)務收入 (開票收入和無票收入合計 )
就是不管開票的還是沒開票的都就去主營業(yè)務收入這一欄是嗎?
那無票的收入怎樣體現(xiàn)?怎樣做分錄?
是的。 是的。? 和你開票收入 分錄是一模一樣的; 只是沒有開票出去而已? ?
那實際開具的發(fā)票數(shù)和主營業(yè)務收入的數(shù)據(jù)對不上,申報不了怎么辦?
?你好 ;? ? ?可以申報的; 按照你實際發(fā)生的金額來報哈 。? ? ?一般納稅人寫未開具發(fā)票欄次去報? ?
我們是小規(guī)模納稅人,增值稅報表有這一項嗎?
你好 ;? ?小規(guī)模的話 你注意看? ?你季度不超過45萬的話。無票收入 和你開票收入都填寫在 10欄免稅銷售額欄次去? ?
已經(jīng)超過45萬了,就是所有的有票收入和無票收入都要寫在主營業(yè)務收入一欄是嗎?這個主營業(yè)務收入和稅控盤開具的發(fā)票收入數(shù)不一樣可以申報是嗎?
你好 ;? 你報表利潤表的話是的。 一起寫主營業(yè)務收入去 ;? ? ?可以的報報表的?
老師無票收入按照收入申報,企業(yè)所得稅也按有票無票的一起申報是吧。那等到實際開票的時候,企業(yè)所得稅按照什么申報您?
你好 ;? ?是的。 企業(yè)所得稅根據(jù)你的利潤表來報 。利潤表上面的數(shù)據(jù)來報。? 利潤表 根據(jù)你賬上做賬數(shù)據(jù)來報的??