你好,這個(gè)補(bǔ)做分錄就可以了。
發(fā)現(xiàn)去年有筆分錄金額有誤,小規(guī)模 應(yīng)收賬款無誤,主營(yíng)業(yè)務(wù)跟稅款金額做錯(cuò)了,該怎么調(diào)整
檢查去年的賬發(fā)現(xiàn) 有一筆收銀行利息的分錄做錯(cuò)了。去年已經(jīng)結(jié)賬 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
老師,在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年漏記了一筆費(fèi)用和一筆收入,都有發(fā)票,該怎么處理?。?/p>
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入做錯(cuò)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和預(yù)收賬款借貸方記錯(cuò)了,怎么處理
老師您好,去年有幾筆業(yè)務(wù)應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外收入,賬務(wù)處理錯(cuò)誤,做成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(沒有交增值稅),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做調(diào)整?。?/p>
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
不用涉及以前年度損益調(diào)整和更正申報(bào)表嗎?
你好,是要的。借應(yīng)收賬款等,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi), 然后更正增值稅和所得稅匯算申報(bào)
金額只有300元,可以在今年補(bǔ)做收入嗎?
不涉及稅金 只涉及收入和預(yù)收賬款,應(yīng)該怎么做分錄啊
你好,這個(gè)是差不多的, 借應(yīng)收賬款等,貸以前年度損益調(diào)整
或者借預(yù)收賬款,貸貸以前年度損益調(diào)整