同學(xué)你好,填寫A107012 研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表

1、研發(fā)費(fèi)用加計扣除,申報稅的時候填寫哪幾張表? 2、加計扣除的分錄怎么做?
增值稅加計扣除要做分錄?研發(fā)費(fèi)用加計扣除要不要做分錄,研發(fā)費(fèi)用平時就可以申報加計扣除還是匯繳清算的時候才可以
申報企業(yè)所得稅研發(fā)費(fèi)用加計扣除填寫在哪張表
老師 我10月份申報沒有填報研發(fā)費(fèi)用加計扣除表,更正申報研發(fā)費(fèi)用加計扣除的時候在那里選擇研發(fā)費(fèi)費(fèi)用加計扣除A107012表
這個意思是現(xiàn)在可以填寫研發(fā)費(fèi)用的加計扣除,到10月份申報的時候還可以填寫研發(fā)費(fèi)用的加計扣除么?
建設(shè)用地使用權(quán)屬于用益物權(quán)。請問作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導(dǎo)期?如果有這個輔導(dǎo)期,11月如果開票的話,11月的進(jìn)項(xiàng)還不能用,11月開了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認(rèn)證?如果11月沒開票,11月的進(jìn)項(xiàng)也必須勾選認(rèn)證,等12月開票了,用11月票認(rèn)證,如果11月沒有勾選,12月開票了也不能用于勾選認(rèn)證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個月直接轉(zhuǎn)款到公賬這個賬怎么處理?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交個稅不
老師員工自己沒有工資卡,工資發(fā)給他指定的人,請問個稅申報是用誰
老師,我們是建設(shè)公司,甲方和我們的下游供應(yīng)商協(xié)商,以房抵貨款,我們是中間體,他們掛靠我司經(jīng)營,房子直轉(zhuǎn)到供應(yīng)商名下,那中間轉(zhuǎn)讓過程,不是有稅嗎,但房子不經(jīng)我司,稅務(wù)怎么處理
老師,內(nèi)蒙古鄂爾多斯,含稅收入是658389.21元,這里計稅依據(jù)填多少
調(diào)整以前年度的利潤,無需調(diào)整所得稅費(fèi)用,會計分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配未分配利潤,就可以,對嗎?
老師,增值稅申報表4月份金額少寫了1分,累計數(shù)也差1分,那要去4月份更正,后面全部也更正是吧,還是可以現(xiàn)在10月份申報表上加上這1分?
我們公司沒有核定印花稅,也一直沒有申報,但是有報營業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在在增加稅目提交核定嗎?還是和之前一樣一直不申報



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加計扣除不需要寫分錄的,這是稅法的規(guī)定,和會計沒有關(guān)系
那加計扣除是不是可以每個月申報,不用等到匯算清繳的時候?
匯算清繳的時候再去申報
好的? 我知道了? 謝謝老師
不用謝,祝你學(xué)習(xí)順利。