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信達(dá)公司4月20日銷售給甲公司產(chǎn)品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50000元,增值稅額為6500元,款項(xiàng)收到。5月15日,該批產(chǎn)品因質(zhì)量問題被甲公司退回。信達(dá)公司的會(huì)計(jì)處理如下

信達(dá)公司4月20日銷售給甲公司產(chǎn)品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50000元,增值稅額為6500元,款項(xiàng)收到。5月15日,該批產(chǎn)品因質(zhì)量問題被甲公司退回。信達(dá)公司的會(huì)計(jì)處理如下
2021-10-06 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-06 17:40

你好! 借銀行存款56500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500

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齊紅老師 解答 2021-10-06 17:41

退回時(shí)做分錄: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500 貸銀行存款56500

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你好! 借銀行存款56500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500
2021-10-06
借,應(yīng)收賬款? 56500 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 50000 應(yīng)交稅費(fèi)? 6500 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 26000 貸,庫存商品? 26000 借,銀行存款? 56500 貸,應(yīng)收賬款? 56500
2022-11-03
你好 2022 年 5 月 20 日 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 2022 年 7 月 20 日 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022-12-06
?同學(xué)你好 1; 借,應(yīng)收賬款226000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)26000 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120000 貸,庫存商品120000 2; 借,應(yīng)收賬款565000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)65000 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300000 貸,庫存商品30000 3? 借,銀行存款22600 貸,其他業(yè)務(wù)收入20000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)2600 借,其他業(yè)務(wù)成本15000 貸,原材料15000 4; 借,銀行存款565000-500000*1% 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用500000*1% 貸,應(yīng)收賬款565000 (5)5月18日,收到乙公司因質(zhì)量問題而退回的A產(chǎn)品。 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)26000 貸,銀行存款226000 借,庫存商品120000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120000 (6)5月25日,經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),將盈余公積100000元轉(zhuǎn)增股本 借,盈余公積 貸,股本 。(7)5月31日,盤盈庫存現(xiàn)金100元,無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 借,待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸,營(yíng)業(yè)外收入
2021-12-30
1借應(yīng)收賬款226000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅26000
2021-12-30
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