同學你好,就是開票的時候你要開折扣發(fā)票,一欄是正數(shù)一欄是負數(shù)

以銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明,可以按折扣后銷售額征收增值稅即可以從銷售額中扣除折扣額。如果折扣額不在同一張發(fā)票上注明就不能減去折扣,就按原銷售額收增值稅對嗎?
第四十三條 納稅人發(fā)生應稅行為,將價款和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,以折扣后的價款為銷售額;未在同一張發(fā)票上分別注明的,以價款為銷售額,不得扣減折扣額 開票的時候,怎么分別注明?
銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上的金額欄分別注明,不應該扣除嗎
打折銷售:在同一張發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額,可按折扣后的銷售額計算繳納增值稅,銷售額和折扣額不在同一張發(fā)票上的則全額計算繳納增值稅1對2錯
商業(yè)折扣,銷售額跟折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅 發(fā)票應該是什么樣的?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務租金,其他所得,沒有服務費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務,客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務局查到了他們沒有權利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
折扣發(fā)票?你是說產(chǎn)品那幾行下面新增一行,商品名稱寫折扣?