您好,同學(xué),按照稅控盤里面的實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)
老師 你好 9月出納開了一張紙質(zhì)版普票,然后又紅沖了,現(xiàn)在報(bào)稅,電子稅務(wù)局上帶出的數(shù)字和金稅盤上的數(shù)字不一樣,電子稅務(wù)局上沒減紅沖的數(shù)。怎么解決
鄒老師你好!9月份紙質(zhì)版普票開錯(cuò),本來應(yīng)該作廢確紅沖了。導(dǎo)致這個(gè)月電子稅務(wù)局上帶出來的數(shù)字比金稅盤統(tǒng)計(jì)資料上的數(shù)字大,剛好就是紅沖的那一筆數(shù)字,這個(gè)怎么報(bào)稅
@科新會(huì)計(jì)?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有,3月紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票有里,然后這一年下來,系統(tǒng)最后的累計(jì)數(shù)是減去紅沖數(shù)額的,可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進(jìn)去了,然后這樣下來,我一年的累計(jì)數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了,累計(jì)數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計(jì),這樣我電子稅務(wù)局的累計(jì)數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致,差一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做@科新會(huì)計(jì)?
@科新會(huì)計(jì)?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有,3月紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票有里,然后這一年下來,系統(tǒng)最后的累計(jì)數(shù)是減去紅沖數(shù)額的,可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進(jìn)去了,然后這樣下來,我一年的累計(jì)數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了,累計(jì)數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計(jì),這樣我電子稅務(wù)局的累計(jì)數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致,差一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做@科新會(huì)計(jì)?
老師您好!我們給客戶二月份開了張票,名頭錯(cuò)了,三月份沖紅,重新開的,這個(gè)時(shí)候?qū)Ψ綍?huì)計(jì)報(bào)稅說,之前的那張沖紅票的稅,系統(tǒng)也帶出來了,他問稅務(wù)局,稅務(wù)局讓把紅字發(fā)票作廢了,就可以了,紅字發(fā)票電子稅務(wù)局怎么作廢呢
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進(jìn)來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,看以前會(huì)計(jì)做的賬,這個(gè)分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價(jià)款抵減的銷項(xiàng)稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用啊?
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個(gè)應(yīng)該怎么做,沒有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來內(nèi)賬都是不能對(duì)外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個(gè)內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價(jià)款確認(rèn),還有人是用(含稅收入-含稅土地價(jià)款)/(1+9%)+含稅土地價(jià)款/(1+9%)?9%計(jì)算,兩種方式哪個(gè)對(duì)呢
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本
老師請(qǐng)問一下,殘保金申報(bào)表的上年在職職工工作總額怎么計(jì)算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù)是賺差價(jià)的,現(xiàn)在客戶直接繞過我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來之前差額入的是營(yíng)業(yè)外收入,但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來這個(gè)科目過渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時(shí)候還是可以入營(yíng)業(yè)外收入沒問題,但是付款的時(shí)候不能再用其他應(yīng)收往來這個(gè)科目了,因?yàn)樵儆眠@個(gè)科目過渡的話就跟之前的賬混在一起就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)科目余額不對(duì),本來之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再?zèng)_這個(gè)科目,余額只會(huì)變小,我現(xiàn)在說的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會(huì)有余額無法平賬
這樣比對(duì) 能不能過
可以啊,咱們就是按照稅控盤里面的實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)啊,
稅務(wù)局里一鍵申報(bào)里帶出來的數(shù)字不都是準(zhǔn)確的嗎
以前沒遇見過這種問題
有的時(shí)候不準(zhǔn)確,你還要自己核對(duì)一遍
好的 謝謝
祝您生活愉快,開心快樂
會(huì)不會(huì)是我本身應(yīng)該作廢卻紅沖了 做法不對(duì) 所以電子稅務(wù)局里帶不出來 沒有這種情況發(fā)生
你確定紅沖掉了嗎,稅盤里面的匯總數(shù)據(jù)是最準(zhǔn)確的
我的盤里面的匯總資料 就是比電子稅務(wù)局上的要少一筆紅沖的
那幾月份紅沖的發(fā)票
9月份開9月份紅沖的
那沒問題,你在查一下稅盤數(shù)據(jù)吧