你好和普票一樣的 季度45萬以內(nèi)免增值稅
老師,小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過15萬元(季度銷售額未超過45萬元)的,這個(gè)免稅政策,是結(jié)合起來看的嗎?如果季度末一次性開44萬,交稅嗎?還是區(qū)別普通發(fā)票和專票?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人可以開具增值稅專票了,一個(gè)季度銷售額不超過45萬可以免交增值稅,是指專票和普票還有電子發(fā)票總共的不含稅收入,還是指專票不超過45萬?
老師,小規(guī)模納稅人 季度增值稅免征額是45萬。 是指開票收入嗎?包括進(jìn)入對公的無票收入嗎?這個(gè)45萬免征額是指進(jìn)入對公賬戶的無票收入+開普通的總收入不超過45萬嗎?還是僅僅指開的普票收入不超過45萬?
老師,就是一般納稅人季度銷售額不超45萬,免增值稅。那個(gè)45萬是專票加普票合計(jì)不超過45萬,還是普票不超過45萬呢,有點(diǎn)不清楚
老師,小規(guī)模納稅人確認(rèn)無票收入,是不分專票還是普票的區(qū)別嗎?只要沒超過一個(gè)季度45萬的銷售額就免增值稅嗎
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費(fèi)用利潤表上負(fù)數(shù)了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進(jìn)貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進(jìn)貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實(shí)繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實(shí)際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時(shí)候,我們有一張輕循環(huán)油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)槎悇?wù)規(guī)定,六月幾號之后進(jìn)的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了?;C后才開始經(jīng)營),所以我當(dāng)時(shí)做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因?yàn)殡娮佣悇?wù)局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個(gè)需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計(jì)入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯(cuò)了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
老師您好 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 這是啥意思?之前是沒有給開發(fā)票嗎?