同學(xué),你好 審計(jì)報(bào)告,需要外賬的
老師,我應(yīng)聘了一家施工企業(yè),外賬是財(cái)務(wù)公司代賬,公司老板說(shuō)公司經(jīng)營(yíng)情況她都不了解,讓我把帳捋一捋,我該怎么做?是要重新做這幾年的內(nèi)帳嗎?不知道該如何下手呢?
老師,我們公司是做機(jī)械的,金碟兩個(gè)帳套,生產(chǎn)是一個(gè)帳套,銷(xiāo)售一個(gè)帳套,公司用銷(xiāo)售部的名義在生產(chǎn)那邊采購(gòu),在銷(xiāo)售這邊用其他應(yīng)付款做帳,這筆賬是一直掛在那沒(méi)做什么處理,導(dǎo)致20年結(jié)帳幾百萬(wàn)的年初掛在那邊,我應(yīng)該怎樣沖平?還有一個(gè)平時(shí)采購(gòu)配件時(shí)生產(chǎn)部的款就掛在其他應(yīng)收款,正常就是直接算生產(chǎn)成本那邊吧,但因公司一直這樣掛帳,導(dǎo)致其他應(yīng)收,其他應(yīng)付款累計(jì)數(shù)好大,現(xiàn)在我不知道如何把這些帳做平
您好,老師,我們公司一開(kāi)始沒(méi)有內(nèi)賬的,也沒(méi)有內(nèi)賬報(bào)表的,外賬是記賬公司負(fù)責(zé)的?,F(xiàn)在老板要我這邊每個(gè)月出內(nèi)賬的三大報(bào)表,我這邊有點(diǎn)蒙,因?yàn)橹型窘ㄙ~,期初數(shù)據(jù)是沒(méi)有的,只有銀行存款和現(xiàn)金,應(yīng)收賬款是知道的,其他都不知道,我試過(guò)做出來(lái)的報(bào)表是不平的。我搞不懂,我應(yīng)該如何下手
老師 這個(gè)月剛來(lái),之前只有流水賬,也沒(méi)用做成本。老板讓把內(nèi)帳補(bǔ)上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個(gè)一般納稅人的公司,就是這個(gè)家具廠,還有賣(mài)場(chǎng)開(kāi)了3個(gè)個(gè)體戶,錢(qián)呢是來(lái)回的用,很多時(shí)候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫(kù)出庫(kù)也不完善,我想知道我從哪里下手 之前沒(méi)有建賬做賬 所以才不知道怎么開(kāi)始
老師,公司破產(chǎn),要做清算,出審計(jì)報(bào)告,他以前二套帳,我不知道他是要內(nèi)帳還是外賬,不知道怎么做?如何下手
現(xiàn)在開(kāi)票開(kāi)一次刷一次臉嗎,一般都刷誰(shuí)的?
T型賬戶中,個(gè)人所得稅、印花稅、應(yīng)交城建稅及教育費(fèi)附加全部計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)中嗎?還是需要拆分填入T型賬戶
老師企業(yè)清算,幾個(gè)股東想測(cè)算一下到底能分多少錢(qián),庫(kù)存做的出售處理,交稅之后還有留抵100多萬(wàn),這個(gè)留抵應(yīng)該怎么處理啊
公司注銷(xiāo)注冊(cè)資本沒(méi)有實(shí)繳可以嗎
小規(guī)模,房產(chǎn)中介給個(gè)人客戶,開(kāi)貸款服務(wù)費(fèi)發(fā)票600元,發(fā)票大類(lèi)選什么類(lèi)別,不能選金融服務(wù)吧?選現(xiàn)代服務(wù)可以嗎
采購(gòu)供應(yīng)商的商品時(shí)有贈(zèng)品 做了借庫(kù)存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在要把贈(zèng)品退貨怎么做分錄,我做了借營(yíng)業(yè)外收入 貸庫(kù)存商品 顯示收入類(lèi)的要做在貸方 做內(nèi)賬的分錄
服裝行業(yè),小規(guī)模,開(kāi)專(zhuān)票是幾個(gè)點(diǎn)的稅
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過(guò)手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會(huì)計(jì)給的那個(gè)固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對(duì)不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問(wèn)題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個(gè)固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了,該咋辦?
清算說(shuō)是要實(shí)際情況
同學(xué),你好 實(shí)際情況就是外賬