同學您好, 您能具體詳細說一下您的情況嗎

老師您好,小規(guī)模納稅人季度末享受免稅政策,不用交增值稅,要把增值稅銷項稅轉到營業(yè)外收入嗎?分錄怎么寫
提問:請問老師,我單位是小規(guī)模納稅人,二季度享受增值稅免稅政策,且是無票收入,那么免稅的增值稅是否需要轉入營業(yè)外收入,既然免增值稅了,那么附加稅是否就不需要計提了
(小規(guī)模納稅人)銷售產(chǎn)品取得收入 ,(不含稅)收入計主營業(yè)務收入,稅費計應交增值稅,等到季度末增值稅申報,如果按照稅收政策享受減免,不需要交增值稅,那原來應交增值稅轉回,這筆錢是不是計入其他業(yè)務收入?本來要交的稅,不用交了,可以算做是企業(yè)的額外收入嗎
小規(guī)模納稅人,做銷售收入的時候,做了應交增值稅小規(guī)模,但是季度不夠30,享受免稅政策,怎么做分錄平賬呢
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個分錄嗎
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個月開錯了一張發(fā)票,將13%開成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開錯,也開了紅沖并開具了正確發(fā)票,然后我這個月申報上個月的時候,是打算將錯就錯按0%去申報,現(xiàn)在的問題是我要申報的時候出現(xiàn)提示說《增值稅減免稅申報明細表》是為0,但是主表里面確有那張開錯的金額,這個要怎么整
請問老師,我要減少注冊資金,沒有實繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險。工資為0。但是前面1~4個月,我沒有給他申報個稅。現(xiàn)在我公司簽了社保費電子文書,個稅系統(tǒng)和社會養(yǎng)老保險有比對。我現(xiàn)在應該怎么更改個稅申報表?
多繳納的印花稅,怎么申請退還呢?
老師,您好,請教一件事。老板有個朋友要貸款,要跟公司簽個裝修合同,賬號信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時候貸款下來轉給老板,老板再轉給她朋友,這樣對老板有風險嗎
我們課堂有計劃成本和實際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對方的銀行承兌匯票,中間沒有差價,這個可以嗎?有哪些風險呢?
為融付的擔保費是計入財務費用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬塊,到時候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個辭退福利是真實的
老師,大概情況就是,我公司是小規(guī)模納稅人,三季度只開了五萬元的發(fā)票,可以享受45萬免增值稅的政策,所以科目余額表里面增值稅銷項稅貸方余額是不是需要轉入營業(yè)外收入?
同學您好,小規(guī)模納稅人不用銷項稅額,直接用應交稅費-應交增值稅就可以 不需要交的是轉營業(yè)外收入的