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老師好,請問一張抵扣票的稅額大于銷項稅額,但公司不適應(yīng)退稅。該怎么處理?

2021-09-30 14:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-30 14:56

你好,學(xué)員,可以留著未來抵稅

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你好,學(xué)員,可以留著未來抵稅
2021-09-30
您好, 有留底填在申報表上就可以了
2023-08-01
做無票收入的,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 下一年開了發(fā)票,紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的
2022-12-24
您好 請問是留抵退稅的賬務(wù)處理嗎
2022-08-01
你好,這個是沒法做到的哈,除非你認(rèn)證的稅做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但是,以后就不能抵扣了
2024-03-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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