你好,根據(jù)你的描述(4月份已賣出,開票),那就是4月份確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
老師,晚上好!請教你一個問題,有一批商品4月份暫估入帳,但是4月份已賣出,開票,5月份發(fā)票到,調(diào)整暫估入帳,那我應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發(fā)票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛?還是等到時候發(fā)票到了再做進去,不用暫估了。因為這個月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會計調(diào)整,還是暫估我不做在12月裝訂
請問老師,暫估入庫的商品與發(fā)票相差一分錢,這批商品之前也先發(fā)出商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。當(dāng)時4月借:發(fā)出商品700.89,貸:庫存商品700.89。5月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:銷售成本700.89,貸:發(fā)出商品700.89。現(xiàn)在暫估的發(fā)票到了,金額是709.88,發(fā)票比之前暫估的少了一分錢,結(jié)轉(zhuǎn)成本就多結(jié)轉(zhuǎn)一分錢。收到發(fā)票先沖銷之前暫估的,借:庫存商品-709.89,貸:預(yù)付賬款-709.89。按正確發(fā)票入庫,借:庫存商品709.88,應(yīng)交稅金91.12。貸:預(yù)付792。發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)成本那一分錢怎么調(diào)整?
你好..4月份開出去的發(fā)票.銷售的貨物.4月份已經(jīng)入庫.但是發(fā)票在5月份開過來的..4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本少了一部分. 是要在4月份做個暫估入庫嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對應(yīng)的成本嗎 等到5月份發(fā)票來了以后再沖回暫估 那我想問的是,銷售出庫單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務(wù)公司,我6月底暫估了一筆項目成本,7月開了發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是7月份沒有收到錢,7月底的時候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項目上工人的工資,但是沒有錢發(fā),又暫估了一筆項目成本,等到8月初收到錢了,就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項目成本要在七月份怎么沖掉呀?當(dāng)時暫估成本的分錄做的是 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估項目成本
老師 先計提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益
第三方開票招標(biāo)代理費需交印花稅嗎
填利潤表的營業(yè)收入是銷售總金額含稅的,還是不含稅的?
你好,上個季度開了一張專票,確認(rèn)的一筆預(yù)收賬款的收入,做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費-增值稅,沒有計提稅費,本季度繳納了上個季度的增值稅以及附加稅,是否是應(yīng)該要先補計提,或者說怎么做分錄
老師公司現(xiàn)在是虧損狀態(tài),填表利潤總額是-277881.49,數(shù)字前面有黃色圓圈,鼠標(biāo)放在上面提示:您填報的金額小于最近申報的金額0,請確認(rèn)無誤,怎么回事,新公司這是第一次申報企業(yè)所得稅
請問合伙企業(yè)當(dāng)月沒有收入,只有銀行利息10元,經(jīng)營所得稅報表上費用填-10元嗎,如果產(chǎn)生所得稅幾毛免交了還需要計提嗎
老師審計考幾道綜合題?
申報2季度企業(yè)所得稅,有減值損失要調(diào)增,填在哪一行呢
產(chǎn)生銷售,是不是就得繳納印花稅
合伙企業(yè)A投資一家有限公司B投資已到位,,合伙企業(yè)收到股東的投資款可以借B公司嗎?
但是進項票5月才到的,4月份暫估入帳的,也可以在4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
你好,是的。什么時候確認(rèn)收入,就什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本 的。