您好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額是按照農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上的金額直接乘以9%計(jì)算的,不需要按含稅價(jià)換算,因?yàn)殇N售方本就是免稅的,沒有銷項(xiàng)稅額。
(1)外購一批實(shí)木素板并支付運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明素板金額50萬元、稅額8萬元;取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額1萬元、稅額0.1萬元。 (2)甲廠將外購素板的40%加工成A型實(shí)木地板,當(dāng)月對外銷售并開具增值稅專用發(fā)票注明銷售金額40萬元、稅額6.4萬元。 實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率為5%。) 計(jì)算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額 這道題官方答案是(40-50×40%)×5%=1。但為什么不把外購實(shí)木素板的運(yùn)費(fèi)計(jì)入成本,我認(rèn)為答案是(40-51*40%)*5%
為什么注明金額40萬元不是含稅價(jià)?
轉(zhuǎn)讓金融商品,賣出價(jià)10557.60萬元,另發(fā)生手續(xù)費(fèi)支出,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額9萬元,稅額0.54萬元。該批金融商品買入價(jià)4536.80萬元。上述賣出價(jià)與買入價(jià)均為含稅價(jià)格。 怎么做會計(jì)分錄?
簽訂合同時(shí),主合同注明含稅金額103萬元(含稅)。之后有明細(xì)附件,附件明細(xì)表有注明不含稅金額100萬元,稅款3萬元,請問,這種情況下,申報(bào)印花稅時(shí),是按哪個(gè)金額為計(jì)稅依據(jù)呢?謝謝!
增值稅普通發(fā)票注明的金額是含稅價(jià)嗎?什么發(fā)票注明的金額是含稅價(jià),什么發(fā)票注明的是不含稅價(jià)?
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
@董老師,研究研究報(bào)表
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?